你好,沒有這樣子的方法。你如果不想去核對就是說不想把它做正確,只想把尾數(shù)對得上,那你就直接進(jìn)入營業(yè)外收支。
會計2017年的時候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對方已經(jīng)對公付給我們公司,但是會計沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個會計,到現(xiàn)在銀行余額是對的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個賬平掉呢?
老師緊急求救,我接手上一任會計的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會計科目。余額都不對,然后我就再一個一個調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費余額,9月份他報表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計提了23173.15銷項稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計,他的銷項和進(jìn)項很多月份都是有差額的,都跟稅務(wù)局對不上,我就一個一個在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了,這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調(diào)了,怎么調(diào)都不對,直接補(bǔ)銀行存款也不對,明明少交稅直接補(bǔ)銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎?
老師,是這樣的我接得新賬,然后我上個會計在22年的年末得時候沒有把銀行余額對上,然后我現(xiàn)在接到手,我也不想查他到底是那筆沒對上,有什么方法能讓我再不對22年銀行明細(xì)得情況下,給它調(diào)過來嘛
老師,是這樣的我接得新賬,然后我上個會計在22年的年末得時候沒有把銀行余額對上,然后我現(xiàn)在接到手,我也不想查他到底是那筆沒對上,有什么方法能讓我再不對22年銀行明細(xì)得情況下,給它調(diào)過來嘛
老師,是這樣的我接得新賬,然后我上個會計在22年的年末得時候沒有把銀行余額對上,然后我現(xiàn)在接到手,我也不想查他到底是那筆沒對上,有什么方法能讓我再不對22年銀行明細(xì)得情況下,給它調(diào)過來嘛
費用報銷時要通過其他應(yīng)付款過渡嗎?我是直接借:管理費用貸:銀行存款,這樣做會有什么后果
老師,我們公司想投資一個公司A,占股A公司90%,那么A公司的收入會和我們公司的收入合并嗎?
你好老師,新所得稅報表,已支付工資,我個稅和賬上有區(qū)別,我賬上有扣遲到請假,賬上比個稅金額小,我這個要怎么調(diào),或扣遲到請假的會計分錄怎么做!
暫時的商品一直沒收到發(fā)票,需要每個月都紅沖,重新暫估嗎
老師我想問一下,我們公司貸款付利息跟銀行手續(xù)費,銀行一起開票了過來,可以掛借預(yù)付賬款,貸銀行存款這樣錄賬嗎?
老師好,貸款用的報表怎么調(diào)資產(chǎn)負(fù)債率?需要注意什么?
您好老師,主營業(yè)務(wù)收入的時候借:銀行存款4000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入4000元,這個對嗎?需不需要設(shè)置銷售稅科目,
老師,面試的一家4s店的會計崗位通過了,要去試一下嗎?里面有財務(wù)經(jīng)理財務(wù)主管出納我這個是會計崗位要報稅做賬,之前沒有接觸過4s店的賬務(wù)處理心里沒底,之前做的都是商場管理做過半年學(xué)校超市賬個體戶那種
老師,我們老板裝修房子發(fā)生的一些費用,可以做福利費嗎?還有家電那些
老師,賬做完顯示資金不平,有一筆繳納社保的費用,但我已經(jīng)做到了,怎么回事呢
具體分錄應(yīng)該怎么做呢
你好你現(xiàn)在是賬上面多了還是少了
賬面多了
你好,賬面多了,你就借營業(yè)外支出貸,銀行存款。