你好? 原來錯(cuò)的分錄發(fā)來看一下?
老師,6月份調(diào)整了以前年度損益,因?yàn)槿ツ杲o財(cái)務(wù)代理做,做了一筆暫估,卻忘記在年終沖掉。但是現(xiàn)在所得稅上并沒有可以體現(xiàn)以前年度損益的科目。請問我應(yīng)該怎么去調(diào)整,而且金額有四十幾萬,做今年的成本的話,自己的營業(yè)成本就會(huì)很低很低。
請問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費(fèi)用調(diào)到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個(gè)貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
老師,21年我暫估成本120多萬,現(xiàn)在1月份做賬,做以前年度損益調(diào)整,你看我賬務(wù)處理對(duì)不呀,借,其他應(yīng)付款暫估,120,貸以前年度損益120,老師你幫我看下,這樣分錄對(duì)不對(duì),如果不對(duì),老師提個(gè)建議
老師,21年我暫估成本120多萬,現(xiàn)在1月份做賬,做以前年度損益調(diào)整,你看我賬務(wù)處理對(duì)不呀,借,其他應(yīng)付款暫估,120,貸以前年度損益120,老師你幫我看下,這樣分錄對(duì)不對(duì),如果不對(duì),老師提個(gè)建議
老師,勞務(wù)工程公司,因21年錄錯(cuò)一筆成本2790萬,其實(shí)279萬,現(xiàn)在22年做了以前年度損益,老師就說做了以前年度損益,交500萬稅,是這樣的嗎?請問以前年度損益怎樣解析?
您好!老師麻煩問一下酒怎么算最低價(jià)
老師你好,我想問一下法人想辦理股權(quán)變更,但法人有被限制高消費(fèi)能不能辦理變更業(yè)務(wù)
我們是做酒店OTA行業(yè)的,同城把下單客人退給平臺(tái),然后我們再根據(jù)客人下單去相應(yīng)酒店下單,賺取中間的差價(jià),客人離店后,酒店把票來給我們公司,客戶付的錢就到平臺(tái)里,平臺(tái)轉(zhuǎn)我們,我們給平臺(tái)開票,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
你好老師,怎么開普通電子發(fā)票,港幣匯率轉(zhuǎn)換人民幣,計(jì)算方式我也不會(huì),麻煩教我開一下,我把我的匯率表跟報(bào)關(guān)單發(fā)給你看看,7月份的
資產(chǎn)負(fù)債表里面的本期未分配利潤跟利潤表里的利潤加年初的未分配利潤對(duì)不上一般是什么原因
民工費(fèi)算是個(gè)人所得嗎?年底需不需要匯算清繳。如果公司有問題,會(huì)涉及到個(gè)人嗎
黨校做賬是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,您好,蔬菜可以開免稅專票嗎?相應(yīng)文件給我說一下呢
我們是小規(guī)模的裝飾公司,供貨方給我們開材料發(fā)票必須備注是哪個(gè)工程用嗎?是不用備注。
老師,我開發(fā)票,可以開糕點(diǎn)禮盒嗎,還是只能開糕點(diǎn)?
老師,請問這樣做可以嗎?
你好,是的,這樣處理是對(duì)的。