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老師,21年我暫估成本120多萬,現(xiàn)在1月份做賬,做以前年度損益調(diào)整,你看我賬務(wù)處理對不呀,借,其他應(yīng)付款暫估,120,貸以前年度損益120,老師你幫我看下,這樣分錄對不對,如果不對,老師提個(gè)建議

2022-03-04 12:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-04 12:21

你好,這個(gè)分錄不對的呢。你這邊是采用的會計(jì)準(zhǔn)則可以按照這個(gè)做: 借以前年度損益調(diào)整-120貸其他應(yīng)付款-120

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快賬用戶3696 追問 2022-03-04 12:22

也就是說,用紅字來做這個(gè)分錄才對,對吧老師,我按照正數(shù)來列分錄不和準(zhǔn)則要求嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-04 12:23

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的話,可以不通過以前年度損益調(diào)整處理,可以直接紅沖。因?yàn)檫@個(gè)相當(dāng)于是紅沖你上年度的暫估數(shù)據(jù)

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快賬用戶3696 追問 2022-03-04 12:26

好的,老師,如果用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的話,是不是可以正常按正數(shù)來處理,

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齊紅老師 解答 2022-03-04 12:31

是可以的呢,不過一般都是按紅字的多

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快賬用戶3696 追問 2022-03-04 12:35

好的,老師

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齊紅老師 解答 2022-03-04 12:40

不客氣,祝你一切順利的呢

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你好,這個(gè)分錄不對的呢。你這邊是采用的會計(jì)準(zhǔn)則可以按照這個(gè)做: 借以前年度損益調(diào)整-120貸其他應(yīng)付款-120
2022-03-04
您好,是不正確的分錄
2022-03-04
你這里跨年的話,你這個(gè)分錄處理沒問題啊,是正確的。
2021-01-16
對的是的,是這么做的。
2022-02-28
你好,當(dāng)時(shí)是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款做的這個(gè)嗎?
2024-03-26
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