你好,不需要減去這部分錢的。
老師,你好,我們是2020年成立的公司,在增值稅留底退稅的時候要按2019.3.31號的進(jìn)行存量留底退稅,那這部分?jǐn)?shù)值怎么???
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報。次月稅局通知要企業(yè)申請退增量留底退稅。把增值稅申報表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè),請問我計提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應(yīng)收款-出口退稅這有一筆錢未收。
老師,增值稅留底已經(jīng)退回公賬,這部分錢在填工商年報納稅總額的時候要不要減掉這部分退稅的錢
老師,因前期的增量留抵退稅政策,我公司將增量留抵稅額予以申請退稅,現(xiàn)在涉及需要繳納增值稅的時候,存在對應(yīng)退稅部分附加稅予以遞減,這部分賬務(wù)如何處理
老師,問一下,我們之前留底退稅過,現(xiàn)在繳納增值稅的時候,附件稅顯示留抵退稅扣除額,所以現(xiàn)在增值繳納的部門,附加不需要交稅,請問附加稅這部門不交的,賬務(wù)里面要做賬體現(xiàn)嗎,如果需要,請問怎么分錄怎么體現(xiàn)
老師,購買方合同違約,收取對方違約金,需要開具增值稅發(fā)票嗎
你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤的期末余額跟利潤表里的凈利潤的勾選關(guān)系是怎么樣的,是不是要一樣才是對的哦?
現(xiàn)金付款和商票付款的區(qū)別
我公司2024年發(fā)生研發(fā)費用100萬,入了管理費用-研發(fā)費,但是沒有相關(guān)研發(fā)立項書和研發(fā)輔助賬,2024年審計時要求獎入到管理費用-研發(fā)費原路返回入到相應(yīng)科目,但是研發(fā)項目領(lǐng)的材料又不是項目成本,應(yīng)該返回到哪個科目呢?
縫紉機(jī)油開票稅收編碼多少,開票系統(tǒng)沒有潤滑油這個編碼
本年利潤是本期金額還是累計金額填寫在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤欄?
租賃負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表填哪里
老師,年底打印總賬和明細(xì)賬的時候,明細(xì)賬需要打印應(yīng)收應(yīng)付款名下的往來單位嗎?比如應(yīng)收賬款A(yù)公司這樣的需要打印嗎?
三大報表可以買成本的自己填寫嗎
個人所得稅做匯算清繳,忘記密密碼選擇之后,它提示驗證不通過。這是什么原因呢?姓名和身份證號也都是對的。
六稅兩費退回來的要減掉嗎?
你好,對的,是的,需要減去。