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老師,去年暫估了一部分成本,沒有拿到發(fā)票,錢也沒有支付,現(xiàn)在匯算納稅調(diào)增,賬面怎么平賬?

2023-04-23 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-23 08:57

你好,你用紅字沖減這個(gè)暫估的就好了。

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快賬用戶8564 追問 2023-04-23 09:33

老師,我把暫估成本調(diào)增金額填到納稅調(diào)整表45欄其他里面了可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-23 09:33

你好可以的,可以這樣子。

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你好,你用紅字沖減這個(gè)暫估的就好了。
2023-04-23
同學(xué),你好 沒有發(fā)票的 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整
2025-03-23
后期還需要支付款項(xiàng)嗎
2025-04-28
你好,沒有發(fā)票,有實(shí)際業(yè)務(wù)的,不用做賬務(wù)處理。
2021-07-13
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
2024-01-07
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