先正常開贈品的銷售額,再折扣掉
a公司為電商,是b公司積分兌換商品指定供應(yīng)商,b公司客戶得到b公司的積分后,到a公司平臺購買商品,買了一本書,用了50積分和支付a公司50元錢。(正常這本書價格100元),然后a公司用這50積分跟b公司兌換50元錢。請問如何做賬務(wù)處理,如何給購買商品方和b公司開具發(fā)票?(請注意,這是一本書,書款等于從兩處取得,如何分別給對方開發(fā)票?發(fā)票中的數(shù)量怎么填寫,填寫1的話,那就進(jìn)銷數(shù)量不符,填寫0.5,這是一本書,不是一公斤)
老師,有人送老板的A書籍500本,老板把書送給公司來出售,那老板送給公司A商品500本書,公司本身有B商品500本,對外賣580元/本,跟客戶簽的合同寫上A+B按套走,價格299元/套,那A商品是否需要入庫如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?如果結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么定價?A是帶有刊號的,B商品是個調(diào)研報告沒有刊號,直接結(jié)轉(zhuǎn)B商品成本是不是就可以了?客戶要求簽合同必須體現(xiàn)A商品,給客戶開的發(fā)票按套走還是按本走?如何簽合同比較好入賬?有什么解決辦法嗎?
各位伙伴,想問下開贈送發(fā)票怎么開,比如說客戶買了10件A商品,贈送1件B商品,這個B商品怎么開發(fā)票,普通發(fā)票好象不給0金額開?
老師: 問題1: 1. 從廠家進(jìn)貨A 、 B兩種商品,發(fā)票廠家開了A、B兩種產(chǎn)品的增值稅專用發(fā)票。 賣給客戶只賣商品A 商品B是送的。 我作為本公司的會計, 這種情況該怎么處理? 發(fā)票開給D醫(yī)院的時候我該怎么開? 問題2: 2.從廠家進(jìn)貨一批產(chǎn)品,錢已經(jīng)付給廠家,廠家也已經(jīng)開了增值稅專用發(fā)票,若干年貨,這批產(chǎn)品到期,已經(jīng)不能對外銷售,作為會計,我該怎么處理。 進(jìn)貨: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款。那現(xiàn)在我要銷掉這些庫存商品。 是用營業(yè)外支出銷嗎 ? 那進(jìn)項稅我該怎么銷?
老師好,比如我們給A公司加工,賣給B公司,賺差價沒有材料。3月份A公司生產(chǎn)的產(chǎn)品成本10000元(也是我們的產(chǎn)品成本)我們送給了B公司。3月份A公司跟我們對好了賬,但是B公司要得4月才對賬,沒有發(fā)票,這個要怎么做憑證?A送到我們這里。借,庫存商品 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付。我們送到B公司沒有對賬沒有開票。怎么做帳呢
市場監(jiān)督管理局那個年度報告可以更正嗎
個體查賬就只能扣6要工資一年 那其余拿啥做成本
老師,公司要注銷了,這個月的進(jìn)項大于銷項,這個要怎么處理呢
老師對于這種題目,只要看到期限不同,資本成本不同,大概都能知道,應(yīng)該要選永續(xù)凈現(xiàn)值法來做比較了,然后就不需要計算了,對嗎?
個人代開了房租發(fā)票給我公司,我司還承擔(dān)了代開發(fā)票的城建稅、房產(chǎn)稅、增值稅、個人所得稅,請問如何做會計分錄
老師,我用新電腦登錄自然人繳費客戶端,之前的數(shù)據(jù)沒有,我找稅務(wù)開通了客戶端數(shù)據(jù)下載功能,因為我之前用新電腦上的自然人繳費客戶端添加了一個人員,現(xiàn)在我實名登錄以后,再點擊人員信息采集模塊,不再彈出下載之前數(shù)據(jù)的窗口,怎么辦
老師 想開清稅證明 個稅沒有注冊過啊
請問印花稅在網(wǎng)上怎么交?
老師,我司是物流公司,公司內(nèi)有固定資產(chǎn)(運輸車輛),好像這類公司每年都要交一個車船稅的是嗎
老師我又來了,增值稅,客觀多選錯3個,單選全對。主觀題,錯了一部分 ?分析分析就是,很久沒做主觀題了。個別知識點不熟悉了,就計算錯了,主觀題,一步錯就錯很多 ?先把題做了,找到問題,等老師講課的時候再聽課總結(jié)一下。本來今天做題之前還聽了語音總結(jié)看了講義,還是有遺漏[害羞]老師再給點意見。確保我今年穩(wěn)拿穩(wěn)打,麻煩會的老師詳細(xì)給我點兒意見。 敷衍了事的老師就不要接受我這個問題,浪費時間,謝謝。
能開一份給我看一下嗎?
正常的開折扣,比如贈送100,先開100,在折扣-100