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老師好,比如我們給A公司加工,賣給B公司,賺差價沒有材料。3月份A公司生產(chǎn)的產(chǎn)品成本10000元(也是我們的產(chǎn)品成本)我們送給了B公司。3月份A公司跟我們對好了賬,但是B公司要得4月才對賬,沒有發(fā)票,這個要怎么做憑證?A送到我們這里。借,庫存商品 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付。我們送到B公司沒有對賬沒有開票。怎么做帳呢

2024-03-30 13:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-30 13:06

同學(xué)你好,貴司3月將產(chǎn)品送到B公司,B公司付款了嗎?如果收到了B公司付款,要按未開票收入申報增值稅,分錄為:借:應(yīng)收賬款,貸:發(fā)出商品,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。 如果B公司沒有付款,貴司也沒有開具發(fā)票,可以不做憑證。

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快賬用戶9150 追問 2024-03-30 13:24

好的,如果紙對賬沒有開票沒有收到貨款,要做帳嗎。

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快賬用戶9150 追問 2024-03-30 13:24

怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-03-30 13:33

同學(xué)你好,沒有收款沒有開票,沒有發(fā)生納稅義務(wù),是不用做賬的。

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同學(xué)你好,貴司3月將產(chǎn)品送到B公司,B公司付款了嗎?如果收到了B公司付款,要按未開票收入申報增值稅,分錄為:借:應(yīng)收賬款,貸:發(fā)出商品,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。 如果B公司沒有付款,貴司也沒有開具發(fā)票,可以不做憑證。
2024-03-30
您好 貸 應(yīng)付賬款-A公司 貸方紅字 貸 預(yù)付賬款-B公司 貸方藍(lán)字
2020-09-08
您好! 把往來從A轉(zhuǎn)移到B公司,分錄是 借:預(yù)付賬款—B公司 貸:預(yù)付賬款—A公司 附上兩家公司的轉(zhuǎn)讓協(xié)議,并再與B公司重簽合同。
2020-12-22
發(fā)票和你的合同需要一致,你之前和B公司合同作廢 可以和a簽訂的可以
2023-04-04
同學(xué),你好 不會找你麻煩的,這張發(fā)票你就當(dāng)作沒有就行。對方開錯的,和你無關(guān),放心。
2024-12-12
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