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公司購(gòu)買(mǎi)零星材料,沒(méi)有發(fā)票,來(lái)報(bào)銷(xiāo)的款又是從公戶支出,這個(gè)怎么做賬?

2023-04-22 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-22 11:08

您好,同學(xué),可以計(jì)入 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 等發(fā)票來(lái)了 借:原材料/低值易耗品等 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶3053 追問(wèn) 2023-04-22 11:10

我們單位都是零星的采購(gòu),20元,100元。別人檔口都不愿意開(kāi)發(fā)票。。。我不給員工報(bào)銷(xiāo),又不行,給員工報(bào)銷(xiāo)了,我這邊只能做“其他應(yīng)收款”,沒(méi)有發(fā)票回來(lái)。這個(gè)賬都不能平

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齊紅老師 解答 2023-04-22 11:11

也可以作為費(fèi)用的,匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增即可

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快賬用戶3053 追問(wèn) 2023-04-22 11:26

但是這些都是購(gòu)進(jìn)原材料,面料輔料這些。。我科目錄費(fèi)用嗎?

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快賬用戶3053 追問(wèn) 2023-04-22 11:26

正常角度來(lái)說(shuō),應(yīng)該是:借:原材料,貸:銀行存款。

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齊紅老師 解答 2023-04-22 11:28

是的,但最終是要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的呢,期間損益科目,你沒(méi)有發(fā)票是需要納稅調(diào)增的

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快賬用戶3053 追問(wèn) 2023-04-22 11:33

頭疼,沒(méi)發(fā)票我都不知道怎么做賬,因?yàn)楹笃诟揪筒粫?huì)有發(fā)票回來(lái)。就算我現(xiàn)在做了原材料,那怎么去結(jié)轉(zhuǎn)?沒(méi)有發(fā)票回來(lái)的

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齊紅老師 解答 2023-04-22 11:36

后期正常結(jié)轉(zhuǎn)的,只不過(guò)匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增,不調(diào)賬,調(diào)匯算清繳表

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快賬用戶3053 追問(wèn) 2023-04-22 11:42

你的意思是說(shuō),后期沒(méi)有發(fā)票來(lái)了,也正常的結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-22 11:43

是的呢,正常做帳,后面納稅調(diào)增,摘要里面要寫(xiě)清楚,納稅調(diào)增

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快賬用戶3053 追問(wèn) 2023-04-22 13:36

好的吧。。。謝謝。 是不是很多單位都會(huì)碰到這樣沒(méi)有發(fā)票都是零星采購(gòu)材料的。。

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齊紅老師 解答 2023-04-22 13:37

要看公司對(duì)待采購(gòu)的態(tài)度,比如說(shuō)不給我提供發(fā)票的公司,我就不和他合作

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快賬用戶3053 追問(wèn) 2023-04-22 13:48

我們公司小單位,沒(méi)人管說(shuō)。我也只是個(gè)會(huì)計(jì),沒(méi)大權(quán)限去跟采購(gòu)的說(shuō)。。之前都是員工借備用金去采購(gòu),但是每次都沒(méi)有發(fā)票回來(lái),賬上掛了好多其他應(yīng)收款。。都不知道怎么去平賬

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齊紅老師 解答 2023-04-22 13:51

那可以直接計(jì)入到費(fèi)用里,摘要備注“TZ”,就是調(diào)增,到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增

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快賬用戶3053 追問(wèn) 2023-04-22 15:06

謝謝老師的回答。。。

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齊紅老師 解答 2023-04-22 15:08

不客氣,請(qǐng)對(duì)我的回復(fù)做出評(píng)價(jià),謝謝啦!

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您好,同學(xué),可以計(jì)入 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 等發(fā)票來(lái)了 借:原材料/低值易耗品等 貸:預(yù)付賬款
2023-04-22
借原材料 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2024-05-09
同學(xué)你好,可以寫(xiě)備用金 借:其他應(yīng)收款3 貸:銀行存款3
2023-11-11
可以個(gè)人先借支,然后來(lái)發(fā)票來(lái)沖借支 也可以直接拿票報(bào)銷(xiāo)
2020-11-05
您好,之前的材料款是私人代墊的是嗎?
2021-03-08
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