你好,這個(gè)是看情況的。稅局認(rèn)可你這個(gè)支出,你就可以不用調(diào),沒有認(rèn)可的就要調(diào)。
老師 有固定資產(chǎn)清理(提前報(bào)廢)差額就要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出年終匯算清繳可以所得稅扣除嗎?
固定資產(chǎn)清理導(dǎo)致營(yíng)業(yè)外支出,那么匯算清繳需要調(diào)整這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,固定資產(chǎn)報(bào)廢處理后入賬營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出在匯算清繳需要調(diào)增嗎?
固定資產(chǎn)清理后最終轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問這里匯算清繳時(shí),要將營(yíng)業(yè)外支出的金額調(diào)增嗎?
一般人出售自用固定資產(chǎn),虧損,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了,匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)外支出需要調(diào)增嗎
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
那怎么判斷是認(rèn)可還是不認(rèn)可呢? 要拿去咨詢稅務(wù)局么
你好,是的,就是去問他們。
那收到政府補(bǔ)助的,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 科目下,是否還需要調(diào)整呢?
你好,這個(gè)也得稅務(wù)局認(rèn)定,一般都是要交的。
當(dāng)月記的營(yíng)業(yè)外收入,預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)填入,年終匯算清繳應(yīng)該不用再填這筆數(shù)了吧
是的你如果平時(shí)季度已經(jīng)交過了,就不用再調(diào)了。
如果當(dāng)月繳納的滯納金,年終也不用再次調(diào)增吧?
你好,你繳納的資料金是沒有扣稅呀,所以年終要調(diào)啊。