在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
老師好!所得稅匯算清繳我需要調(diào)增50萬(wàn)利潤(rùn),是因?yàn)槌杀窘Y(jié)轉(zhuǎn)多了,我填在A105000表扣除類調(diào)整項(xiàng)目的(十七)其他里面,但總出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提醒,想問老師我填寫的是否正確?
請(qǐng)問21年暫估了一點(diǎn)成本,5月票沒到,是直接紅字沖銷嗎?還是反方向怎么? 匯算清繳哪里調(diào)增,是在a105000納稅調(diào)整表的__扣除類調(diào)整項(xiàng)目--其他,這欄目調(diào)嗎(小微企業(yè)一般收入成本表免填)
有一家勞務(wù)公司現(xiàn)在報(bào)匯算清繳,風(fēng)險(xiǎn)掃描提交的時(shí)候有一些提示,有10多萬(wàn)沒有票要調(diào)增,我是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表A105000第十七其他里面填的金額,這個(gè)提示收入類調(diào)整項(xiàng)目第十一行其他的金額為0,我這個(gè)金額到底是應(yīng)該填哪里啦。
老師好,企業(yè)暫估的發(fā)票,錢付了,票沒開回來(lái),現(xiàn)在申報(bào)年報(bào)匯算清繳,要進(jìn)行納稅調(diào)增,我應(yīng)該填在扣除類調(diào)整項(xiàng)目的第十六項(xiàng)其他里面,還是填在第六大項(xiàng)其他里面
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),沒有發(fā)票的是需要全部調(diào)增吧,是填列在5000表的扣除類調(diào)整項(xiàng)目的第(十七)其他中嗎?
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問,科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購(gòu)記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎