你好,45000這個(gè)是含稅的嗎?如果是的話,45000/1.06*3%
老師,我們公司是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)分包了,分包方提供給我們的勞務(wù)發(fā)票,我們實(shí)行差額計(jì)稅,現(xiàn)在開給我們的普票稅率是1%,但是差額扣除的時(shí)候,是按3%計(jì)算的,那豈不是應(yīng)交稅金-簡(jiǎn)易計(jì)稅一直會(huì)存在貸方余額,是嗎?
請(qǐng)教一下老師 假設(shè)我們公司是做工程的 一般納稅人 然后我們給甲方開了不含稅金額100元,銷項(xiàng)稅額9元 的發(fā)票出去 價(jià)稅合計(jì)是109元,然后我們公司收到的全是普票,沒有專票,按正常稅法計(jì)算的話,我需要承擔(dān)多少稅費(fèi) 是不是我增值稅承擔(dān):9元 附加稅:9*0.12=1.08 企業(yè)所得稅:應(yīng)該怎么計(jì)算 最終我們承擔(dān)稅金總共是多少?
我司向供應(yīng)商采購一批材料含3%稅率含稅價(jià)為57530元。但是對(duì)方開發(fā)票開了1%稅率的57530元。經(jīng)協(xié)商,對(duì)方同意我司實(shí)際按照1%稅率的計(jì)算含稅價(jià)56412.9元支付,但發(fā)票不再重開。請(qǐng)問這個(gè)差額1117.09應(yīng)該怎么做賬。
設(shè)計(jì)合同,甲方要求開專票6%的發(fā)票45000元,但是我公司只能開3%,我方提供的發(fā)票稅率不足6%,差額部分我方承擔(dān),請(qǐng)問一下,這個(gè)差額部分怎么計(jì)算?我方應(yīng)承擔(dān)差額多少錢?
設(shè)計(jì)計(jì)合同,甲方要求開專票6%的發(fā)票45000元,但是我公司只能開3%,我方提供的發(fā)票稅率不足6%,差額部分我方承擔(dān),請(qǐng)問一下,這個(gè)差額部分怎么計(jì)算?我方應(yīng)承擔(dān)差額多少錢?45000是加稅合計(jì)的。
老師 請(qǐng)問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?