同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外就可以了
ABC?公司是一家電商公司,具有增值稅一般納稅人資質(zhì),最近因工作需要,需要采購一批辦公桌椅。采購部小張經(jīng)多方聯(lián)系,獲得了以下信息:1)甲供應(yīng)商,增值稅一般納稅人,稅率 13%,含稅報(bào)價(jià) 113?萬元;2)乙供應(yīng)商,小規(guī)模納稅人,答應(yīng)去稅局代開專用發(fā)票,含稅報(bào)價(jià)為 103?萬元; 3)丙供應(yīng)商,只能提供普通發(fā)票,但價(jià)格可以優(yōu)惠至 101?萬元。如果不考慮資金占用的因素,請(qǐng)問選擇哪一家供應(yīng)商是最節(jié)稅的。請(qǐng)說明理由。
請(qǐng)教一個(gè)問題,我們單位的電梯請(qǐng)電梯公司做日常維護(hù)保養(yǎng),然后合同寫著一年(不含稅)為3960元,雙方約定我們得先付半年的款,然后對(duì)方給我們開出的發(fā)票的稅率為1%,但是含稅金額為2092元。 假如是1%計(jì)稅,先付半年款的話不是應(yīng)該為3961/2*(1+1%)=1999.8嗎,怎么會(huì)是2092呢
廣西博興建筑工程有限公司為一般納稅人,由于建房需要,2021年7月10日需要對(duì)外采購鋼材一批,合計(jì)200噸。擬向以下供貨商采購 (1)如果向小規(guī)模納人采購,價(jià)格是3050元/噸(含稅),開增值稅普通發(fā)票,稅率為1%。 (2)如果向一般納稅人采購,價(jià)格是3460元/噸(含稅),開增值稅專用發(fā)票,稅率為13%。 (3)如果向個(gè)體戶采購,采購價(jià)格是2830元/噸,個(gè)體戶到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,稅率為1%。 (4)向某個(gè)人采購,采購價(jià)格是2630元/噸,只取得收據(jù)入賬。 1計(jì)算四個(gè)采購方案及稅負(fù) 2.如何實(shí)現(xiàn)利益最大化 3.稅收籌劃的政策依據(jù) 4.稅收籌劃后的稅負(fù)分析和計(jì)算 5.稅收籌劃方案實(shí)施的具體措施
1.鴻運(yùn)公司購進(jìn)家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗(yàn)收入庫,并取得購進(jìn)商品的增值稅發(fā)票,不含稅價(jià)款50000元,增值稅稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額6500元;供貨方代墊運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)200元,增值稅稅額18元。開出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款和運(yùn)費(fèi)。2.鴻運(yùn)公司向批發(fā)購進(jìn)豆?jié){機(jī)--批,已取得廠家發(fā)來的增值稅專用發(fā)票,商品尚末收到。增值稅發(fā)票顯示不含稅價(jià)90000元,增值稅稅額11700元。3.鴻運(yùn)公司購進(jìn)煮蛋器50臺(tái),按合同規(guī)定不含稅的單價(jià)為100元,增值稅稅率為13%,商品已到并驗(yàn)收入庫,尚未收到相關(guān)發(fā)票。
我司向供應(yīng)商采購一批材料含3%稅率含稅價(jià)為57530元。但是對(duì)方開發(fā)票開了1%稅率的57530元。經(jīng)協(xié)商,對(duì)方同意我司實(shí)際按照1%稅率的計(jì)算含稅價(jià)56412.9元支付,但發(fā)票不再重開。請(qǐng)問這個(gè)差額1117.09應(yīng)該怎么做賬。
做內(nèi)賬繳納增值稅怎么寫分錄呢?
老師,民宿拿老板女兒的微信二維碼收款,然后我做賬時(shí)都是,借:其他應(yīng)收款-某某,貸:主營業(yè)務(wù)收入,賬單導(dǎo)出來里面除了收入還有很多支出,大部分都是他們零星支出,沒有票,我也不知道買啥,我沒入賬,我想問的是,這種二維碼收款的需要像公款那樣核對(duì)余額嗎?稅務(wù)會(huì)要求像公戶那樣把余額也入賬里嗎?稅務(wù)會(huì)查嗎?
請(qǐng)問老師,小額繳費(fèi)工會(huì)組織工會(huì)經(jīng)費(fèi),返款記賬什么分錄
老師,可有制造業(yè)企業(yè)的財(cái)務(wù)制度范本發(fā)來一份,謝謝
老師,我們公司辦事處在山西,公司注冊(cè)地在外省,員工都在本地(山西)上班,老板想給員工交社保,但是不想上在外省,想上在本地,可以在本地開一家子公司用來交社保嗎?光交社保,不做業(yè)務(wù)
老師,總分公司現(xiàn)金流量表需要合并嗎?如何合并?直接相加嗎
購進(jìn)商品28.3,賣出單價(jià)17,虧本買了,那我結(jié)轉(zhuǎn)按照哪個(gè)單價(jià)入賬
老師,內(nèi)賬期初建賬,資產(chǎn)負(fù)債表不平,計(jì)入哪個(gè)科目?實(shí)收資本跟稅務(wù)報(bào)表得一致嗎?
地下人防工程商用,要交房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅嗎? 有稅收優(yōu)惠嗎?
老師,我們公司入股投資了一個(gè)公司,分紅的時(shí)候要交什么稅嗎?
同學(xué)你好 或者可以先計(jì)入往來
老師您好,可不可以按實(shí)際不含稅成本記原材料,按57530的1%進(jìn)項(xiàng)稅記增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,然后把57530的1%進(jìn)項(xiàng)稅和56412.9的1%進(jìn)項(xiàng)稅的差額在貸方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
同學(xué)你好 這個(gè)可以的