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老師你好,我們是旅行社,我們給對(duì)方開(kāi)票用差額征稅,比如A公司報(bào)團(tuán)旅游,我們收了A公司團(tuán)款10000元,在出團(tuán)中發(fā)生了房費(fèi)2000元,餐1000元,車費(fèi)2000元,門票1000元,餐車門票均取得發(fā)票,但是房費(fèi)是月結(jié),也就是說(shuō)我們拿到的房費(fèi)發(fā)票金額是一個(gè)月的房費(fèi),假如取得的房費(fèi)發(fā)票金額是5000,那我們要給A公司開(kāi)票,該怎么算這個(gè)差額呢

2023-04-20 01:02
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-20 01:12

你好,差額征稅是根據(jù)收入-支付出去的費(fèi)用作為計(jì)稅依據(jù)。 差額開(kāi)票還是按實(shí)際收取額開(kāi)票。所以,給A公司開(kāi)票時(shí)先結(jié)算出總費(fèi)用后再行開(kāi)票,或按預(yù)計(jì)的房費(fèi)開(kāi)票,差額后面調(diào)整退補(bǔ)開(kāi)。

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你好,差額征稅是根據(jù)收入-支付出去的費(fèi)用作為計(jì)稅依據(jù)。 差額開(kāi)票還是按實(shí)際收取額開(kāi)票。所以,給A公司開(kāi)票時(shí)先結(jié)算出總費(fèi)用后再行開(kāi)票,或按預(yù)計(jì)的房費(fèi)開(kāi)票,差額后面調(diào)整退補(bǔ)開(kāi)。
2023-04-20
您好,這個(gè)的話,申報(bào)表現(xiàn)在是不能做差額的,這個(gè)開(kāi)票是要10000%2B1500-差額8000? 就行
2024-10-30
你如果是稅務(wù) 你這1000作為無(wú)票收入處理 沒(méi)有發(fā)票的800不能稅前扣除,只可內(nèi)部消化
2019-09-16
同學(xué)你好 這樣理解沒(méi)問(wèn)題的
2021-04-01
你好,稍等我這邊算一下
2023-11-26
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