同學(xué)你好 這個(gè)反結(jié)賬回去調(diào)整哦
如圖一,書上做法是 直接沖管理費(fèi)用 但是圖二的材料二,答案是通過應(yīng)付職工薪酬。 也就是多了2個(gè)分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 然后再做: 借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用 可是書上并沒有通過應(yīng)付職工薪酬來寫分錄呀?
本來是借:管理費(fèi)用,貸銀行存款的,但是做錯(cuò)了,做成了,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,這個(gè)費(fèi)用不應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬核算的,但是弄錯(cuò)了,跨年了怎么修改?
有筆分錄直接是 借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款 ,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬。但正確是 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款。請問這是違背了什么準(zhǔn)則,還是是屬于賬務(wù)處理不正確,要怎么表述這個(gè)分錄的錯(cuò)誤呀
老師好 繳納社保 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 現(xiàn)金流的話是只要做借:應(yīng)付職工薪酬呢還是說借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬都要做?
應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)付但未付的,那他的借貸要怎么算呢?職工薪酬付了之后要轉(zhuǎn)成管理費(fèi)用,那管理費(fèi)用的借貸是跟應(yīng)付職工薪酬算還是跟銀行存款算?如果跟銀行存款算,那是不是貸:銀行存款5000元,借:管理費(fèi)用5000元呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?