你好;? 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅?
老師我想問下一般納稅人增值稅的做賬分錄,需要計(jì)入已交稅金嗎?
老師,我想問下我司是一般納稅人,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄呢?
老師,請問下一般納稅人增值稅繳稅分錄怎么做的?怎么通過未交增值稅轉(zhuǎn)換?
老師,我問下一般納稅人退伍人員可以減免增值稅的,正常計(jì)提增值稅了,會計(jì)分錄這個減免的部分怎么做呀?
老師,我想問下這個換成一般納稅人,怎么做收入跟增值稅分錄
毛利2個點(diǎn),是不是含稅進(jìn)價收入乘2個點(diǎn)
老師工資薪金個稅每月申報日期是多少
老師,23年入賬的固定資產(chǎn),同一個價錢一共5個,就入到一起了,但是現(xiàn)在又一個需要改價錢,我這個怎么操作啊
新成立的公司,通過ATM機(jī)存了3萬,第一筆一萬15:47存入,第二次16:24存入2萬,做憑證直接借:銀行存款,30000\' 貸:庫存現(xiàn)金30000還是分開借:銀行存款10000,銀行存款20000,貸庫存現(xiàn)金30000。庫存現(xiàn)金存入銀行的摘要應(yīng)該寫什么
請問,與公司對賬時候,發(fā)現(xiàn)之前年度發(fā)票沒有開給我們,然后對賬是人家開過了,我們領(lǐng)導(dǎo)忘記發(fā)給會計(jì)了,這種怎么處理?
老師,出口退稅應(yīng)該免稅的開成0稅率了,是不是必須重開
從甲公司進(jìn)貨貨物A, 給甲公司賣貨B,可以嗎?
小規(guī)模納稅人,建筑公司勞務(wù)分包個人27900元增值稅,城市,教育附加稅個人已交,請問怎么做會計(jì)分錄 借:工程施工-合同成本-分包勞務(wù)人工費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包人工費(fèi) 借:應(yīng)付賬款_勞務(wù)分包人工費(fèi) 貸:銀行存款 這樣做對嗎 還是直接寫借:工程施工_合同成本人工費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個哪個對啊
個體工商戶怎么交稅,稅率多少
老師,員工轉(zhuǎn)了個人社保部分過來怎么做,他4月底離職沒說,然后5月社保也買了他的,
當(dāng)即就扣除增值稅了,怎么處理呢
你好;? 繳納做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交 貸銀行存款 ;? 一般納稅人不會去代開發(fā)票的; 一般是自己開出去繳納??
那在當(dāng)月繳納增值稅,下月申報的時候,這個繳納的增值稅填在申報的預(yù)交稅費(fèi)里嗎
你好; 是的; 如果是先預(yù)交的話; 會在預(yù)交里面體現(xiàn)的;之后抵減??
這個就是開票的時候就把錢交了,是寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),還是寫應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅?。?
你好;? ? 如果是? 開票的時候繳納做;? 借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸銀行存款??
那這個已交稅金,下月申報的時候,填在哪里呢?
你好; 到時 在? 預(yù)交欄次會自動出來; 來遞減的?
不是預(yù)交稅費(fèi),已交稅金數(shù)據(jù)還是顯示在預(yù)交欄嗎,
你好;? ?是的;自動會顯示的; 這個不用你去 填寫的;? ?核對下申報表? ?抵減后 差額做繳納的?