您好,您具體指的是什么分錄呢?

老師我想問下一般納稅人增值稅的做賬分錄,需要計(jì)入已交稅金嗎?
老師,請問下一般納稅人,交增值稅,怎么做分錄?是不是和附加稅一樣,需要計(jì)提
老師,請問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一般納稅人企業(yè),這個(gè)月的應(yīng)交的增值稅在做賬時(shí) 用不用做 轉(zhuǎn)到末交增值稅這筆分錄,下月交增值稅時(shí) 用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 這筆分錄?
老師我想問一下一般納稅人,交納增值稅的會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)分錄是什么還用計(jì)提嗎
老師,我想問下這個(gè)換成一般納稅人,怎么做收入跟增值稅分錄
個(gè)人轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶,借銀存,貸其他應(yīng)付款,錯(cuò)把分錄做成借銀存,貸現(xiàn)金。怎么沖銷。分錄怎么做?
為什么我會(huì)計(jì)稅不成功呢?
劉艷紅老師上班了嗎,繼續(xù)咨詢問題
請問老師,單位是物業(yè)公司,有居民供暖、非居民供暖、物業(yè)費(fèi)收入、房屋租賃收入等。請問非居民供暖對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么轉(zhuǎn)出,直接按照居民供暖收入÷(居民供暖收入+非居民供暖收入)計(jì)算出來的比例,再乘以對應(yīng)的供暖取得的進(jìn)項(xiàng)稅專票的金額。做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么?
老師,我們有個(gè)固定資產(chǎn)庫房,24年12月完工的,今年強(qiáng)拆了,沒有提折舊,如何處理能符合規(guī)定
請問老師,甲單位是物業(yè)公司,收的自來水申報(bào)的時(shí)候是抵扣申報(bào)的,也就是把取得的自來水公司的水費(fèi)專票的金額,抵扣了。這樣操作是對的吧。自來水公司的代收的水資源、污水處理費(fèi)的票據(jù)不能做抵扣的吧。物業(yè)公司收取客戶的水費(fèi),做收入了,因此涉及水費(fèi)簡易申報(bào),但是可以抵減申報(bào)。
請問,總分公司的企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅收政策是統(tǒng)一算還是分公司的收入自己算,各算各的
財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅可以更正幾次?
老師,我司是一個(gè)專門提供修理維護(hù)醫(yī)療器械的小公司,我們提供技術(shù)服務(wù)時(shí)購買的維修材料賬務(wù)處理計(jì)入什么科目?您有相關(guān)這類公司賬務(wù)處理的分錄嗎?
老師,我公司做建筑勞務(wù)的人工費(fèi)如果不進(jìn)行工資薪金申報(bào),請問發(fā)生和支付時(shí)應(yīng)怎么賬務(wù)處理呢


就是一般納稅人人增值稅相關(guān)的賬務(wù)處理的分錄,可以給我說下嗎
一般購貨的時(shí)候就是借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款。
銷售的時(shí)候借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
節(jié)省增值稅的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 我是這樣做的,但是有同事說是要不用計(jì)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅,您說的第一筆那個(gè)我知道怎么做,我是想知道結(jié)轉(zhuǎn)和支付的會(huì)計(jì)分錄做,我這樣做正確嗎
你這么做沒問題,因?yàn)樵鲋刀惖慕Y(jié)轉(zhuǎn)有好幾種方式。
那怎么有些人是要計(jì)入到已交稅金這個(gè)三級呢,所以想問下正確的關(guān)于增值稅完整的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
因?yàn)樗@個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)不是只有一種方式的,所以您這么結(jié)轉(zhuǎn)也是沒問題的。
那還有另外一種是怎么樣的,可以說下嗎老師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
這個(gè)是代替轉(zhuǎn)出未交增值稅的這筆分錄嗎,銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)相反計(jì)入借貸方,在計(jì)入未交增值稅里面
對對,就是這個(gè)意思,其實(shí)這兩種方式都是可以的。
印花稅是按收入含稅金額計(jì)算的對嗎
這個(gè)需要看著合同,如果合同是含稅的話,就含稅計(jì)算。
合同分別填金額和稅額分開然后合計(jì)金額這樣簽定的呢
那就按照不含稅的金額計(jì)算就行。
那假如合同沒有的情況下,有開銷售發(fā)票出去做收入入賬,那我是按含稅還是不含稅金額計(jì)算印花稅?
按照不含稅的金額計(jì)算就可以。
那之前按含稅收入就是計(jì)算多了
在算的時(shí)候就可以按照不含稅金額計(jì)算。