您好,您具體指的是什么分錄呢?
老師我想問下一般納稅人增值稅的做賬分錄,需要計入已交稅金嗎?
老師,請問下一般納稅人,交增值稅,怎么做分錄?是不是和附加稅一樣,需要計提
老師,請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則,一般納稅人企業(yè),這個月的應(yīng)交的增值稅在做賬時 用不用做 轉(zhuǎn)到末交增值稅這筆分錄,下月交增值稅時 用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 這筆分錄?
老師我想問一下一般納稅人,交納增值稅的會計會計分錄是什么還用計提嗎
老師,我想問下這個換成一般納稅人,怎么做收入跟增值稅分錄
老師,民辦非企業(yè)單位在建立賬套時,是選小規(guī)模財務(wù)制度嗎?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓能發(fā)一個平價轉(zhuǎn)讓的模板嗎
注冊資本減資個人的股東需要交個稅么?稅率多少?以什么為依據(jù)?
老師,你好,申報財務(wù)報表提交了提示與企業(yè)所得稅報表不符,怎樣查看是哪里不符合呢?
公司員工生病,給他發(fā)了2000塊慰問費,請問需要申報個稅嗎?怎么入賬?
協(xié)議約定保證金到期沒有進場施工,退還保證金并按月息來支付利息,如果公司退還保證金和支付利息,需要對方提供哪些憑據(jù)(對方是個人),對方(個人)需要交哪些稅呢?
商貿(mào)公司,公司沒有車,有的時候一些加油票可以開給這個公司,怎么賬務(wù)處理呢?
老師,我公司主要加工銷售木框,開進來的燈泡和開關(guān)可以直接計入成本嗎
公司員工用國補優(yōu)惠買的公司用的掃地機,開的個人抬頭,請問公司怎么去入賬?可以給這位員工申報個稅嗎?
財務(wù)負(fù)責(zé)人可以設(shè)置個人所得稅密碼嗎
就是一般納稅人人增值稅相關(guān)的賬務(wù)處理的分錄,可以給我說下嗎
一般購貨的時候就是借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額貸銀行存款。
銷售的時候借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額。
節(jié)省增值稅的時候,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
1、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 我是這樣做的,但是有同事說是要不用計入到轉(zhuǎn)出未交增值稅,您說的第一筆那個我知道怎么做,我是想知道結(jié)轉(zhuǎn)和支付的會計分錄做,我這樣做正確嗎
你這么做沒問題,因為增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)有好幾種方式。
那怎么有些人是要計入到已交稅金這個三級呢,所以想問下正確的關(guān)于增值稅完整的相關(guān)會計分錄
因為它這個結(jié)轉(zhuǎn)不是只有一種方式的,所以您這么結(jié)轉(zhuǎn)也是沒問題的。
那還有另外一種是怎么樣的,可以說下嗎老師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 應(yīng)交稅費未交增值稅
這個是代替轉(zhuǎn)出未交增值稅的這筆分錄嗎,銷項進項相反計入借貸方,在計入未交增值稅里面
對對,就是這個意思,其實這兩種方式都是可以的。
印花稅是按收入含稅金額計算的對嗎
這個需要看著合同,如果合同是含稅的話,就含稅計算。
合同分別填金額和稅額分開然后合計金額這樣簽定的呢
那就按照不含稅的金額計算就行。
那假如合同沒有的情況下,有開銷售發(fā)票出去做收入入賬,那我是按含稅還是不含稅金額計算印花稅?
按照不含稅的金額計算就可以。
那之前按含稅收入就是計算多了
在算的時候就可以按照不含稅金額計算。