您好,您具體指的是什么分錄呢?
老師我想問下一般納稅人增值稅的做賬分錄,需要計入已交稅金嗎?
老師,請問下一般納稅人,交增值稅,怎么做分錄?是不是和附加稅一樣,需要計提
老師,請問小企業(yè)會計準則,一般納稅人企業(yè),這個月的應(yīng)交的增值稅在做賬時 用不用做 轉(zhuǎn)到末交增值稅這筆分錄,下月交增值稅時 用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 這筆分錄?
老師我想問一下一般納稅人,交納增值稅的會計會計分錄是什么還用計提嗎
老師,我想問下這個換成一般納稅人,怎么做收入跟增值稅分錄
達人傭金是按收入的5%限額扣除嗎
老師您好,我們是小規(guī)模企業(yè),經(jīng)營金屬制品,五金工具,如果賣工具的配件是算主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
算這個表里的成本費用 利息費用那一欄是應(yīng)該加這個數(shù)字還是減這個數(shù)字
老師,我這樣合起來寫可以嗎
你好,我們是制造型企業(yè)一般納稅人出口生產(chǎn)自產(chǎn)產(chǎn)品,如果想出口外購產(chǎn)品,可以嗎?出口的外購產(chǎn)品本企業(yè)不具備生產(chǎn)能力
老師好,今天提交了跨區(qū)域事項報驗開了跨市區(qū)的建筑業(yè)增值稅專用發(fā)票,申報納稅的時候是正常申報還是有其他要求
老師a公司投資了b公司,然后a公司的股東注冊了c公司,我們是非學(xué)歷教育服務(wù),插畫課,然后b公司老師給c公司學(xué)員提供教學(xué)服務(wù),那b公司開票開什么呢,開非學(xué)歷教育服務(wù)嗎
樸老師,請問報關(guān)單上有運費有保費的這種,應(yīng)當借:應(yīng)收賬款-國外客戶,貸:其他應(yīng)收款-運費 貸:其他應(yīng)收款-保費嗎?
有沒有關(guān)于承兌匯票講解的資料
瀝青漆商品編碼選擇化學(xué)試劑助劑嗎?
就是一般納稅人人增值稅相關(guān)的賬務(wù)處理的分錄,可以給我說下嗎
一般購貨的時候就是借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額貸銀行存款。
銷售的時候借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額。
節(jié)省增值稅的時候,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
1、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 我是這樣做的,但是有同事說是要不用計入到轉(zhuǎn)出未交增值稅,您說的第一筆那個我知道怎么做,我是想知道結(jié)轉(zhuǎn)和支付的會計分錄做,我這樣做正確嗎
你這么做沒問題,因為增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)有好幾種方式。
那怎么有些人是要計入到已交稅金這個三級呢,所以想問下正確的關(guān)于增值稅完整的相關(guān)會計分錄
因為它這個結(jié)轉(zhuǎn)不是只有一種方式的,所以您這么結(jié)轉(zhuǎn)也是沒問題的。
那還有另外一種是怎么樣的,可以說下嗎老師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 應(yīng)交稅費未交增值稅
這個是代替轉(zhuǎn)出未交增值稅的這筆分錄嗎,銷項進項相反計入借貸方,在計入未交增值稅里面
對對,就是這個意思,其實這兩種方式都是可以的。
印花稅是按收入含稅金額計算的對嗎
這個需要看著合同,如果合同是含稅的話,就含稅計算。
合同分別填金額和稅額分開然后合計金額這樣簽定的呢
那就按照不含稅的金額計算就行。
那假如合同沒有的情況下,有開銷售發(fā)票出去做收入入賬,那我是按含稅還是不含稅金額計算印花稅?
按照不含稅的金額計算就可以。
那之前按含稅收入就是計算多了
在算的時候就可以按照不含稅金額計算。