不需要的哈,只紅沖23年的銷(xiāo)售收入
老師!2019年我們?cè)诙悇?wù)局代開(kāi)的工程款購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,他現(xiàn)在說(shuō)備注欄沒(méi)有備注又讓我們紅沖,我們需要收回發(fā)票和抵扣聯(lián)嗎?是不是他們那邊先要申請(qǐng)紅沖信息表以后我們這邊才可以開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票再開(kāi)具正數(shù)發(fā)票呢
老師,我這邊是銷(xiāo)售方,購(gòu)買(mǎi)方讓我們紅沖去年2022年的發(fā)票,去年已經(jīng)因?yàn)槔麧?rùn)是負(fù)數(shù)虧損就就零申報(bào)的,因?yàn)榘l(fā)票時(shí)小規(guī)模公司免稅的,發(fā)票時(shí)免稅的,我們今年2023年紅沖之后需要重新紅沖收入再次申報(bào)稅對(duì)嗎
老師好!上個(gè)月我們開(kāi)了30萬(wàn)發(fā)票,本月已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)繳納稅額,但是由于一些原因,有16萬(wàn)發(fā)票暫時(shí)退回,對(duì)方等需要的時(shí)候再讓我們提供,但是下個(gè)月就12月了,2024年對(duì)方就不收本年的發(fā)票了,我們需要將發(fā)票紅沖,等后面這筆發(fā)票需要重新開(kāi)的時(shí)候,稅費(fèi)應(yīng)該如何申報(bào)?
老師好,我們是小規(guī)模,今年12月份有紅沖2022年10月份的發(fā)票,由于2022年10月份時(shí),稅率為0,所以紅字票是0稅率的;在進(jìn)行今年12月份增值稅申報(bào)時(shí),出現(xiàn)了免稅金額為負(fù)數(shù)的情況,負(fù)數(shù)在減免稅表中填時(shí),提醒金額要大于0,這種情況如何處理呢?
老師好,我們是小規(guī)模,今年12月份有紅沖2022年10月份的發(fā)票,由于2022年10月份時(shí),稅率為0,所以紅字票是0稅率的;在進(jìn)行今年12月份增值稅申報(bào)時(shí),出現(xiàn)了免稅金額為負(fù)數(shù)的情況,負(fù)數(shù)在減免稅表中填時(shí),提醒金額要大于0,這種情況如何處理呢?
一批賬外的布料,如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
一批賬外的布料入庫(kù),如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
客戶(hù)基本戶(hù)現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶(hù)基本戶(hù)現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶(hù)基本戶(hù)現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
客戶(hù)基本戶(hù)現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?
老師 有人用2月的票報(bào)銷(xiāo) 怎么查有沒(méi)有重復(fù)報(bào)銷(xiāo)呢 我這里沒(méi)用入賬標(biāo)識(shí)的
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)累計(jì)折舊這個(gè)會(huì)計(jì)科目登明細(xì)賬要登到哪一欄?
和客戶(hù)簽訂70萬(wàn)的服務(wù)合同,去年年末一次性開(kāi)給客戶(hù)了,這個(gè)月客戶(hù)要求紅沖掉這張發(fā)票,分成四次開(kāi)具,每次17.5萬(wàn),跨年紅沖有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?會(huì)影響到哪些
老師,匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表中稅收 折舊、攤銷(xiāo)額怎么填 ?