你好,那你能分出你的工資是多少嗎?能分出來(lái)的去填寫(xiě)職工薪酬明細(xì)表就可以的。
老師我們是開(kāi)業(yè)一年多的新企業(yè),第一次做22年度的匯算清繳,我們22年一月份的工資是進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)的,每月攤銷(xiāo),沒(méi)做在應(yīng)付職工薪酬里面,現(xiàn)在匯算清繳自然人個(gè)調(diào)稅里面1—12月的數(shù)據(jù)缺這個(gè)一月份的進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的這一塊,我怎么調(diào)整呢
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得匯算清繳里“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”是依據(jù)全年應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提和發(fā)放進(jìn)行填寫(xiě)吧,跟計(jì)提應(yīng)付薪酬計(jì)入的費(fèi)用項(xiàng)目沒(méi)有關(guān)系吧,之前沒(méi)有銷(xiāo)售的時(shí)候應(yīng)付薪酬我都計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)了,從有銷(xiāo)售的當(dāng)月應(yīng)付薪酬按期間費(fèi)用等正常計(jì)提了,這樣看期間費(fèi)用的工資和應(yīng)付薪酬表是對(duì)不上的,沒(méi)有關(guān)系吧
我們?nèi)ツ觊_(kāi)業(yè),第一二個(gè)月把費(fèi)用放長(zhǎng)期待攤里面,今年審計(jì)說(shuō)不對(duì),叫我攤銷(xiāo)紅沖回去,再重新確認(rèn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的原值,不能直接確認(rèn)費(fèi)用,老師啥意思。我是借紅字長(zhǎng)期待攤,貸紅字銀行存款嗎,那從三月份開(kāi)始攤銷(xiāo)的分錄我又怎么做,還有因?yàn)橐呀?jīng)匯算清繳結(jié)束了,要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎
老師你好 那個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用23年12月開(kāi)始攤銷(xiāo)了 領(lǐng)導(dǎo)建議是沒(méi)有收入 要把23年12月攤銷(xiāo)的在3月份調(diào)整 沖回 在后面業(yè)務(wù)量大的情況下 進(jìn)行攤銷(xiāo) 這樣會(huì)不會(huì)影響匯算清繳申報(bào)數(shù)據(jù) 實(shí)際廠(chǎng)房是租用的 裝修完畢是2023年10月份 這樣做可以嗎
老師,我們23年審計(jì)有一筆服務(wù)費(fèi)390萬(wàn)是ERP系統(tǒng),審計(jì)調(diào)整做在建工程,說(shuō)攤銷(xiāo)十年,請(qǐng)問(wèn)分?jǐn)偙硎?90/10/12=32500,每月攤銷(xiāo)32500嗎,ERP項(xiàng)目從去年九月份開(kāi)始付款,我是不是去年四個(gè)月的分?jǐn)偡乓郧澳甓葥p益調(diào)整,然后今年的攤銷(xiāo)放長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢,老師分錄怎么寫(xiě)
老師,我剛提問(wèn)的問(wèn)題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問(wèn)本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒(méi)喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對(duì)賬的時(shí)候是該把退的錢(qián)加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒(méi)喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問(wèn)一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒(méi)有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒(méi)有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬(wàn)。會(huì)計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)顯示哪里變動(dòng)。利潤(rùn)表哪里有變動(dòng)
老師,利潤(rùn)表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),填報(bào)所得稅年報(bào)時(shí)需要調(diào)增,得怎么填報(bào)?
但是填的話(huà),和報(bào)表是有差異的,我把報(bào)表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用挖出來(lái)嗎
你好,你賬上做錯(cuò)了,你能修改嗎?能修改的話(huà)最好反結(jié)賬修改,修改不了的話(huà)有差異,你忽略吧。
老師,那我長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的這個(gè)做法對(duì)嗎?反結(jié)帳是不行的,因?yàn)?2月報(bào)表已經(jīng)報(bào)送了
你好,你這個(gè)做法不對(duì),不正確,不能修改了,就不要修改了,你報(bào)表里面按照正確的來(lái)填寫(xiě)可以吧,也就是你這個(gè)差異忽略了它。
但是這樣匯算清繳,和稅務(wù)局報(bào)稅對(duì)不上,我怎么解釋呢
老師,那我今年將長(zhǎng)期待攤費(fèi)用全部進(jìn)相應(yīng)的費(fèi)用,不攤銷(xiāo)了,可以吧
你好,稅務(wù)局一般不會(huì)問(wèn)起這些來(lái)的。
下班申報(bào)了個(gè)稅嗎?如果申報(bào)了的話(huà),稅務(wù)局不會(huì)問(wèn)的。
我現(xiàn)在申報(bào)記錄金額高,賬務(wù)金額低,因?yàn)橛幸徊糠衷陂L(zhǎng)期待攤里面,我現(xiàn)在跟稅務(wù)解釋差一個(gè)月是因?yàn)橛?jì)提也不對(duì),我每個(gè)月直接發(fā)放,結(jié)轉(zhuǎn)的,那我就不管了對(duì)吧
對(duì)的,是的,是這么做的。