你好!這個表是根據(jù)應付職工薪酬科目金額填寫的,與費用沒有直接關(guān)系
老師,你好,我想問下就是在工資這塊,前會計計提了工資,但是計提的分錄是借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬,這樣子的話對我的利潤表是沒有影響的吧?那我在所得稅匯算清繳的時候我的職工薪酬在管理費用這個科目是沒有體現(xiàn)的,那我的職工薪酬是不是應付職工薪酬這個明細賬的總數(shù)啊,包含在成本里
老師,您好!請問企業(yè)所得匯算清繳里“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”是依據(jù)全年應付職工薪酬科目計提和發(fā)放進行填寫吧,跟計提應付薪酬計入的費用項目沒有關(guān)系吧,之前沒有銷售的時候應付薪酬我都計入長期待攤費用-開辦費了,從有銷售的當月應付薪酬按期間費用等正常計提了,這樣看期間費用的工資和應付薪酬表是對不上的,沒有關(guān)系吧
老師好!我公司計提工資記入勞務成本-人工工資和管理費用兩科目,根據(jù)需要轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本的。年底勞務成本-人工工資還有部分沒有轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本, 那么匯算清繳年報時,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中,可以按兩部分合計數(shù),也就是應付職工薪酬數(shù)填寫吧?謝謝答復
想問一下,社保當年,上半年沒有計提,直接走費用;下半年有計提,通過應付職工薪酬科目。那企業(yè)所得稅匯算清繳的時候 “職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”社會保險項,如何填寫呢?是取值下半年還是怎樣
老師:請教一下我應付職工薪酬的借方余額有個0.01,查賬是之前的會計計提工資的時候貸方少計提了0.01,實計發(fā)工資比計提多0.01,這個是年初當時的工資又是酒店裝修籌開期間的,全部計入長期待攤費用了,每個月都有攤銷,那現(xiàn)在要在應付職工工資貸方要補計提0.01,借方要計入到成本0.01到長期待攤費用,之前的長期待攤費用攤銷都已經(jīng)攤銷了八九個月了,我都不知道調(diào)這個賬了
第33題選什么先謝謝
3月份買的辦公室窗簾,4月份的發(fā)票還未收到,該怎么做賬
總包給甲方付項目電費,需要哪些手續(xù)
有限責任公司備注自然人獨資或控股是什么意思,這樣的公司一般納稅人要交哪些稅種
3月份預付了一筆,裝修費12萬,4月份還未收到發(fā)票,也未裝修完成,該怎么分攤費用
100*(p/f.10%.2)=82.64括號里的(p/f.10%.2)這個沒有給系數(shù)的情況下怎么計算出這個結(jié)果 需要詳細步驟
研發(fā)費用輔助賬可以按季度結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
新員工入職,月薪5000,3月上了2天班,工資384,4月全勤,工資5000,還沒上社保,5月初4月和5月一起發(fā)5384,怎么報個稅?
老師您好,請問一下給員工發(fā)放的非貨幣性資產(chǎn),例如米、面、糧油、干果這些東西,需要折算成現(xiàn)金給員工申報個人所得稅嗎?
老師,外購的工程物資用于建設公司自用的生產(chǎn)設備,算生產(chǎn)設備的入賬價值的時候,是不是都要考慮增值稅?成本+增值稅 外購的工程物資用于建設公司對外銷售的生產(chǎn)設備,算生產(chǎn)設備的入賬價值的時候,就不用考慮增值稅?只算成本 投資者投入的工程物資用于公司自用,算生產(chǎn)設備的入賬價值的時候,也要考慮增值稅?成本+增值稅
謝謝老師!老師,公司代扣的個人繳納的社保費應計入工資薪金支出里吧(個人繳納的社保計提工資薪金時已包含到應付薪酬里了,沒有單獨計提)
“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”里第五項各類基本社會保障性繳款是指單位應承擔的社保費吧
你好!應該個人承擔的部分不可以
老師,您的意思是個人承擔的部分不計入工資薪金里嗎
你好!費用不計入,工資薪金算
好的,老師,這個還不是太明白,“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”里第五項各類基本社會保障性繳款是填單位應承擔的社保費吧
你好!是的,單位承擔部分的社保金額,
你們社保沒有單獨核算嗎?
老師,有核算,單位承擔部分是單獨計提的,個人承擔的是代扣代繳的,跟著工資計提的,沒有單獨列出,每個月報稅時交當月的,做其他應收款-個人社保,月底計提工資,下月發(fā)上月工資時,再扣減其他應收款-個人社保,這樣算單獨核算嗎?這樣做可以嗎
你好!也可以,這樣你們填表里面是包涵的