這個是可以使用的,意思是培訓機構代收的住宿費
我們公司是剛剛注冊的新公司,現(xiàn)在正在建廠房?,F(xiàn)在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個問題咨詢一下。 1.公對公采購 ,有發(fā)票,我直接對公轉賬可以嗎?需要填寫付款申請表還是費用報銷單?如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購,費用報銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以嗎? 2.小額采購,有發(fā)票,可以直接公轉私給經(jīng)辦人嗎?填寫好相應的費用報銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉私轉給經(jīng)辦人嗎?需要填寫費用報銷單嗎? 4.出納領取備用金可以直接用單位結算卡去銀行取嗎?用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請單嗎? 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個人賬戶上使用嗎? 6.出納去購買的辦公用品,填寫費用報銷單時 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請老師分項一樣解答指導,謝謝
老師,我們公司是這樣的情況,就是轉給導演的導演費和兩個男女主的勞務費是用公戶付的款,其他所有的住宿、伙食、差旅費、交通費、小額的演員勞務費等全部都從我這邊的備用金支付出去的,我要怎么做賬?導演費和男女主勞務費的會計科目是啥?需要向導演要發(fā)票吧?還需要給他代扣稅之類的嗎?所有從我這邊備用金支出去的要走什么科目?需要我在原會計科目上增加設置新的科目嗎?公司轉給我用于拍攝制作期間的備用金我要怎么做賬寫科目?
老師我們公司沒有車輛,所有開發(fā)人員,自有車輛外出,規(guī)定,采用實報實銷制度,讓他們提供公里數(shù),在財務管理制度中列名!另外車損以補貼形式在工資體現(xiàn),這種情況下,匯算清繳能在所得稅前扣除嗎?。?我看大部分都說和員工簽訂租車協(xié)議,老師簽訂協(xié)議的話,不約定租車費!只寫明與公司生產經(jīng)營有關的,提供油票過路費,實報實銷形式!這樣可以嗎?業(yè)務人員每天都外出,用車很頻繁!要是開什么租賃費發(fā)票太麻煩!再說了,也量化不出來,每月支付多少租賃費合適!業(yè)務員嫌太麻煩!也不合理!
員工出去培訓,開住宿費發(fā)票寫的是其他咨詢服務,只在備注欄寫的住宿費、這樣的發(fā)票符合要求嗎?麻煩老師詳細的解讀一下
各位稅局領導,您們好,我司是會務服務企業(yè)(可以理解為客戶開會,我們負責搭建場地布置等),承接的會議在深圳市內各個地方(有時也會去周邊城市),員工每天都需要外出搭建,活動結束還需要過去撤回設備,員工就餐時間不定,我們公司規(guī)定給員工15元一餐一個人的標準給員工補餐費(只有出去搭建撤場才有,不出去沒有),想請問這是否符合誤餐補助范疇,計入差旅費,不需要發(fā)票稅前扣除。附件為員工報銷單明細,-會載明日期,地點報銷多少錢 圖片是稅局回復,請老師幫忙看看是不是說我們這樣的可以不要發(fā)票根據(jù)原始憑證入賬呢
老師好,請問員工3月17入職,5月才交當月社保,個稅增員的入職時間填多少合適,現(xiàn)在已經(jīng)是6月初了
老師你好,我們替供應商墊付包裝盒費用,我們還沒有給包裝廠付款,我怎么做賬,借方和貸方
老師,這么怎么做賬?。?/p>
公司未彌補虧損200萬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)往年的匯算清繳數(shù)據(jù)錯誤,費用需調減20萬,依然不用補交所得稅,是不是也不用補交滯納金
2023年12月份把普票需要交稅的部分全部結轉到免稅收入了,24年交稅發(fā)現(xiàn)應交稅費有負數(shù)需要如何調整分錄
公司提供資料,做審計,對方發(fā)過來然后會計確認數(shù)據(jù),會計主要從哪些方面查看核實數(shù)據(jù)
做工商年報的時候,2025年實繳的,2024年的工商年報要不要填呢
10月進口貨物,在11月抵扣認證海關進口增值稅專用繳款書,在11月入庫,想了解一下, 11月入庫做賬時候是用11月記賬匯率7.0 還是10月的匯率7.1,貨款已經(jīng)在10月付款,而且期末有調匯 (企業(yè)記賬匯率按照出口當月第一工作日確認)
生產型企業(yè)。出口退稅。退稅率為0的貨物怎么處理?外銷發(fā)票怎么開?開13%還是什么
老師,去年的無形資產攤銷的時候我寫的分錄,借無形資產攤銷10萬,貸累計攤銷10萬 現(xiàn)在想紅沖,怎么寫呢
那這個住宿費是可以計入培訓費嗎
嗯嗯,可以計入職工教育經(jīng)費