您好,同學,就是預付的貨款 借:預付賬款, 貸:銀行存款。
那個銀行承兌扣款, 借:其他應付款 貸:其他貨幣資金 借:其他應付款 貸:銀行存款 這個怎么理解
我家賬上掛了其他應付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 很多年了一直掛在其他應付款的貸方 我們一般收到補助款都掛在其他應付款的貸方。賬務處理就是 借:銀行存款 貸:其他應付款,實際支付時,就借:其他應付款 貸:銀行存款 按說一借一貸就沒有了,怎么會一直掛在賬上,但實際沒有這么多錢呢?是沒轉收入嗎?
會計分錄怎么寫 其他貨幣資金一借一貸,實際上就是借應付賬款貸銀行存款
老師好!借:其他應收款,貸:銀行存款,轉入其他應付款,會計分錄怎么寫?借:應付賬款,貸:銀行存款,轉入其他應付款,會計分錄怎么寫?謝謝!
從阿里平臺提現(xiàn)到公司銀行賬戶,這個需要走“其他貨幣資金”這個科目嗎? 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金 借:其他貨幣資金 貸:主營業(yè)務收入 其他應付款-運費 還是直接做下面分錄即可: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 其他應付款-運費
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應收款是個負數(shù)。其它應付款是個正數(shù)。應該怎么調整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應于當年計入應納稅所得額 這個計稅基礎和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
7月預開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務機關開票,紅沖了7月預開的700萬,導致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預開的稅款都是交在遷移前的稅務局的,這種情況增值稅和附加稅應該怎么報啊?
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權投資權益法內部交易,未實現(xiàn)的損益調整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
那不需要寫其他貨幣資金嗎
他銀行本票不是需要先換一下嗎?那不是應該 先是借其他貨幣資金 貸銀行存款,他使用銀行本票的時候就是借應付賬款貸其他貨幣資金
您好,同學,您的理解是正確的,需要用其他貨幣資金過渡下