你好你們這個(gè)承兌是怎么來(lái)的。 看你這樣的業(yè)務(wù) 都沒(méi)有體現(xiàn)承兌的業(yè)務(wù) 沒(méi)有掛應(yīng)收票據(jù)等科目的 。 你們是買賣承兌嗎
那個(gè)銀行承兌扣款, 借:其他應(yīng)付款 貸:其他貨幣資金 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這個(gè)怎么理解
老師,銀行付承兌到期款是借:其他貨幣資金 還是借:應(yīng)付票據(jù),貸銀行存款
付貨款:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 收貨款:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 是對(duì)的嗎?
從阿里平臺(tái)提現(xiàn)到公司銀行賬戶,這個(gè)需要走“其他貨幣資金”這個(gè)科目嗎? 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金 借:其他貨幣資金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi) 還是直接做下面分錄即可: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi)
借銀行 貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅, 銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅,貸銀行存款,不明白這個(gè)會(huì)計(jì)分錄@郭老師解答
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒(méi)有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)