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2022年暫估時(shí)做的分錄是借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,2023年3月收到的發(fā)票,請(qǐng)問下跨年紅沖暫估分錄怎么做?

2023-04-18 17:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-18 17:56

你好 ;? ?收到發(fā)票的金額與你暫估金額有差異嗎?

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快賬用戶5263 追問 2023-04-18 17:59

有差異和沒有差異分錄不一樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-18 18:01

1. 有差異紅沖了? 暫估分錄。在按發(fā)票做一遍 ;2. 沒有差異; 直接做; 借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款- 供應(yīng)商名字??

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快賬用戶5263 追問 2023-04-18 18:09

是有差異的,跨年了不需要調(diào)整以前年度損益嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-18 18:10

你好;? 你跨年了。? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這部分要走這個(gè)科目處理下 差異部分金額; 庫(kù)存商品 這個(gè)科目不用??

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快賬用戶5263 追問 2023-04-18 18:13

請(qǐng)問下分錄是怎么寫的呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-18 18:15

你好;??借:庫(kù)存商品,金額負(fù)數(shù)??貸:應(yīng)付賬款—暫估? 金額負(fù)數(shù)? ? ; 然后按發(fā)票做 :借庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款- 供應(yīng)商 ; 結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整成本金額 ; 比如少結(jié)轉(zhuǎn)了; 借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品??

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你好 ;? ?收到發(fā)票的金額與你暫估金額有差異嗎?
2023-04-18
您好,這個(gè)是需要做暫估的,需要的
2023-10-24
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不需要調(diào)整啊
2021-07-08
只收到500 剩下的沒開進(jìn)來是嗎 借,應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品500 借,庫(kù)存商品 貸,庫(kù)存商品 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)500 借庫(kù)存商品貸,應(yīng)付賬款500, 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸庫(kù)存商品500。
2025-02-10
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整, 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款, 借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品。
2022-01-20
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