同學(xué)您好,同學(xué)您好,要查明銀行存款期末余額是在貸方原因才能按原因進(jìn)行處理的
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
手工如何編制科目匯總表,期初余額和期末余額是哪個數(shù) 期初余額是上年度的年末數(shù)嗎 期末余額是哪個數(shù),謝謝老師解答
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對應(yīng)新賬的期初余額對嗎, 期末余額有數(shù)據(jù),本年累計借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計?
上年度科目余額表的銀行存款期末余額是在貸方,那填期初數(shù)據(jù)的時候,直接填上年度期末余額嗎?
請問年中建賬時,也就是現(xiàn)在建賬,期初數(shù)據(jù)是上期科目余額表的期末余額填列嗎,還是要根據(jù)科目余額表的本年累計數(shù)和期末余額填列,請對應(yīng)問題回答哦,辛苦了
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實繳為0,季報的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟(jì)法的時候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費,工會經(jīng)費,廣告費,業(yè)務(wù)宣傳費)會不會在題目中給出?
但是不是說填期初的時候要按上年度月末數(shù)據(jù)填嗎?
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的,但差異還是查下
是這樣的,因為之前的賬都是外包公司做的,做到上年度的12月就沒了,我從1月開始建賬,數(shù)據(jù)都是他們那邊給到的,所以這個數(shù)據(jù)應(yīng)該是對的吧?但是我做出來,就是試算不平衡
之前是這樣,不平
這個查年初的可能是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)不全
那咋整呢,還有其他數(shù)據(jù)可以做平嗎?他們交接的時候所有數(shù)據(jù)都給過來的
同學(xué)您好核對上期數(shù)據(jù)查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
那我應(yīng)該怎么弄?我不懂
同學(xué)您好,核對報表每一項先措出差額來,看查原因是輸入差異還是數(shù)據(jù)邏輯