金額小可以計入22年的
老師,2021年的匯算清繳我在21年12月份做賬時候已經(jīng)計提了匯算清繳需要補交的企業(yè)所得稅,借:稅金及附加2000貸:應(yīng)交稅費2000。那22年做匯算清繳時候直接再做一步分錄:借:應(yīng)交稅費2000袋:銀行存款2000,對嗎
老師您好,如果做完21年匯算清繳之后,之后22年8月份又有發(fā)現(xiàn)21年的賬需要補充的,在22年8月做了筆以前年度損益的金額,那是需要更正21年匯算清繳還是說可以到時做在22年匯算清繳
老師您好,21年第三季度的附加稅忘記計提,已經(jīng)做了匯算清繳,22年零申報,做22年匯算清繳時可以補計提21年的附加稅嗎
老師,22年度的企業(yè)所得稅匯算清繳交了稅費,然后22年度沒有計提年度的匯算清繳,我要補計提嗎?怎么做分錄呢?
老師您好,請問21年22年都沒有做個稅匯算清繳,有問題嗎?需要補申報嗎?沒有提示要申報
老師,請問調(diào)整了以前年度損益調(diào)整后調(diào)整到未分配利潤里,要調(diào)整匯算清繳的表嗎
銷售產(chǎn)品貨已發(fā),對方款已付。我方還沒有開票,我怎么記賬。
老師,所得稅費用定義和內(nèi)容是?
登錄電子稅務(wù)局里,顯示要報送財務(wù)報表年報(2024年),點擊填寫申報表后,列表里有資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表、企業(yè)會計準則附注。請問這些都是需要填寫的嗎?
一般納稅人,月銷售額開普票10萬以內(nèi),享受增值稅減免嗎
個稅申報5月份申報4月份,指的是4月份工資還是4月份實際發(fā)放的3月份工資
4月份按面值4.5元每單充值快遞單號,充了1000單金額轉(zhuǎn)給4500元快遞公司,次月結(jié)算快遞費1000單費用3500元,返回差1000元,這個1000元在5月15號給充值新的單號,我想問會計分錄怎么做全部?
老師您好,您幫我看看別人用我公司做的業(yè)務(wù),我們的稅費計算對嗎
老師,個體工商戶可以自行開專票嗎
我們老板在海外引進了一批投資,但是和公司的經(jīng)營不相符,請問怎么能到賬合理呢?如何能收到,使得利益最大化
計入稅金及附加嗎?
是的,就是計入稅金及附加
嗯好的,22年未開票,這樣做匯算清繳沒有風(fēng)險吧!
做納稅調(diào)增就是了哈
還要調(diào)出去呀
要么干脆就是計入利潤分配-未分配利潤
還是調(diào)增吧
直接計入利潤分配-未分配利潤,不用調(diào)整了
這樣總覺得不合理
不能在22年扣除的,直接調(diào)整利潤分配-未分配利潤
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!