同學你好 缺進項票,只能據實繳納增值稅,沒有其他辦法的
我們公司之前留底沒有退稅,這個月開了票,現在我做了未開票收入是不是申報增值稅的時候開多少票就做多少進進項,這個進項填哪里
老師,請問現在增值稅留抵是怎么規(guī)定的?怎么我們代賬公司說不能留底了,每個月進項票要跟銷項票一樣呢?
老師,我公司生產型出口企業(yè),有內銷和外銷,基本上采購進項都在開票了,為什么還會缺進項呢,有點搞不明白,免抵退稅是按有留底才退稅,那這個退稅要退多少,財務人員在操作留底時有什么比例嗎?
代賬公司怎么統計缺多少進項票,有留底是不氣就是不缺進項呢
自產自銷的茶葉一般納稅人公司,稅率是多少?是按9%的稅率開票嗎,有沒有免稅的,購進哪些進項發(fā)票可以抵扣?根據開票金額怎么算缺多少進項發(fā)票
不是單位的車,但是是自己的員工,開了一張專票維修費,后面是不是需要附租車合同
請問 買方為香港A公司,買方指定收貨人 為國內B公司,產品出口到青島綜保區(qū) 實際收貨人為國內B公司,提運單的境外收貨人及地址是填寫買方指定收貨人國內B公司
建筑業(yè),獨立核算的分公司,能開應稅發(fā)票嗎?,還是必須總公司開,總公司不參與項目
老師好:想咨詢下,針對會計差錯更正,1、追溯調整法:前期已做賬,損益類采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會計準則適用。 2、追溯重塑法:前期未做賬,損益類采用【以前年度損益調整】,企業(yè)會計準則適用。 這兩種方式,實際操作層面,一般企業(yè)都是怎么選擇的?
做賬會計是不是只做賬其他任何事都不做!
請問老師快賬已經錄入了一個季度了因為不平,反結賬回來看期初的數少錄了,(其他應應收款)咋樣再把這個期初數錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經營租賃中,承租人購買的設備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權資產還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調賬,如果納稅調整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?