是一般納稅人還是小規(guī)模的?

我們是非盈利組織民辦養(yǎng)老院,我們通過(guò)慈善機(jī)構(gòu)平臺(tái)捐款一筆,慈善機(jī)構(gòu)給我們提供捐款發(fā)票,慈善機(jī)構(gòu)又給我們一筆款,比本錢(qián)還多3萬(wàn)元,養(yǎng)老院需要采購(gòu)床,電視,等用具,慈善機(jī)構(gòu) 我們養(yǎng)老院 還有第三方個(gè)人二手賓館的合伙人 具體賣(mài)床,電視,馬桶等 我們需要和第三方個(gè)人買(mǎi)這寫(xiě)床等用具,但實(shí)際上,賓館個(gè)人代開(kāi)發(fā)票給慈善,慈善把款打給賓館老板 ,三方協(xié)商,老板收到慈善打款 又把家具等給我們養(yǎng)老院,那我們養(yǎng)老院需要做那些分錄?
老師,這個(gè)平頂山泰潤(rùn)公司是一般納稅人小微企業(yè),欠我們發(fā)票416958元,當(dāng)時(shí)這個(gè)金額不含票,現(xiàn)在我們要發(fā)票,開(kāi)發(fā)票的錢(qián)我們出,請(qǐng)問(wèn)我們要讓對(duì)方開(kāi)什么應(yīng)稅項(xiàng)目劃算,而且要給對(duì)方補(bǔ)多少稅錢(qián)
老師 想請(qǐng)問(wèn)一下 假如我賣(mài)了2000平方的地板 賣(mài)給顧客是70元一平方,但是對(duì)方要求開(kāi)專票 地板廠家給我們43元一平方(不含稅),實(shí)際這筆生意我們要多交多少稅錢(qián)
老師好!我們是總承包合同的一方,合同為固定總價(jià)合同,甲方要求我們的綜合稅率為9%。其實(shí)我們公司主要做技術(shù)服務(wù),軟件應(yīng)用的,為了這個(gè)承包項(xiàng)目采購(gòu)了一大批硬件。我想問(wèn)一下對(duì)于這部分硬件我再賣(mài)給我們的甲方時(shí),最好原價(jià)出,因?yàn)楹贤枪潭們r(jià)。如果這部分硬件我加價(jià)了,增值稅額也相信增加了,我等于多交稅了,但是從甲方收到的錢(qián)還是那么多?第二個(gè)問(wèn)題,對(duì)于硬件設(shè)備平進(jìn)平出,是不是也可以向稅局解釋清的?。?/p>
老師 我想問(wèn)下 我這邊有一個(gè)業(yè)務(wù)是這樣的 客戶到我們這邊來(lái)修車(chē) 實(shí)際金額是11000. 但是對(duì)方為了找第三方肇事的人要索賠 讓我方開(kāi)了開(kāi)了一個(gè)金額是15367元的專票,我讓對(duì)方也交了稅錢(qián)1977.71元,加上實(shí)際維修11000元,讓對(duì)方一共支付了 12997.71元 ,請(qǐng)問(wèn)我該怎么做賬呢?這種做法是不是不合法 帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)有哪些啊
老板以個(gè)人名字承包了油茶廠的種植油茶苗的項(xiàng)目,我們可以讓第三方開(kāi)油茶苗,肥料,種植土給對(duì)方嗎?要求代開(kāi)工程發(fā)票,但老板是法人且公司沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,代開(kāi)發(fā)票要交多少稅?
年末結(jié)轉(zhuǎn) 手動(dòng)寫(xiě)的分錄 有哪些
老師,外貿(mào)二手車(chē),需要開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票要怎么開(kāi)的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬(wàn),專票7萬(wàn),普票20萬(wàn),無(wú)票10萬(wàn),怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來(lái)單位停業(yè),未注銷(xiāo),但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤(pán)賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目


廠家一般納稅人,稅率6%
顧客說(shuō)給75元一個(gè)平方讓我們包開(kāi)專票 如果70元不包開(kāi)專票 哪個(gè)劃算些
你好,應(yīng)該稅率是13%的 增值稅等于70*2000*13%-進(jìn)項(xiàng)稅額 附加稅等于繳納的增值稅*12%,小型微利企業(yè)可以減半 印花稅2000*70*萬(wàn)分之三,小型微利企業(yè)可以減半 企業(yè)所得稅,如果是小型物理企業(yè),利潤(rùn)300萬(wàn)以內(nèi)的,稅率5%。
上面的我是按照不含稅的金額來(lái)算的。