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老師你好,我請(qǐng)教個(gè)問題,就是說我去年的貨物嗯,然后今年給他紅沖了,他銷售退回紅沖,然后紅沖的那個(gè)企業(yè)利潤呢,就變成負(fù)數(shù)了,那我這個(gè)申報(bào)的時(shí)候可能填的是戶數(shù),稅務(wù)局那邊不認(rèn)可,這個(gè)是稅務(wù)以填戶數(shù)

2023-04-18 12:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-18 12:45

紅蟲收入對(duì)應(yīng)的成本呢?對(duì)應(yīng)的成本也需要紅沖。

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快賬用戶9074 追問 2023-04-18 12:51

現(xiàn)在的企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),申報(bào)是按負(fù)數(shù)填?

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快賬用戶9074 追問 2023-04-18 12:52

成本是紅沖來的了

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齊紅老師 解答 2023-04-18 12:55

你好,那成本費(fèi)用都有發(fā)票嗎?有沒有超過扣除比例的?

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齊紅老師 解答 2023-04-18 12:56

匯算清繳這個(gè)收入,納稅調(diào)減 成本,納稅調(diào)增。

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快賬用戶9074 追問 2023-04-18 12:59

那這個(gè)是是調(diào)去年的帳了,今年的收入我要是填季報(bào)的話,我還是填今年的銷售收入了

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齊紅老師 解答 2023-04-18 13:01

你好,寫今年的 寫你利潤表里面的。

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快賬用戶9074 追問 2023-04-18 13:06

利潤表可是負(fù)數(shù)啊,可是稅務(wù)局不認(rèn)可

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齊紅老師 解答 2023-04-18 13:08

你好,稅務(wù)局不認(rèn)可的納稅調(diào)增 增加利潤 具體的有多少不認(rèn)可?

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快賬用戶9074 追問 2023-04-18 13:51

我現(xiàn)報(bào)的是企業(yè)所得稅季報(bào)

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齊紅老師 解答 2023-04-18 13:51

你好,我知道你申報(bào)的是匯算清繳,他不認(rèn)可的金額是多少,你納稅調(diào)增就是了, 如果是預(yù)繳的話,哪有納稅調(diào)增一說?

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快賬用戶9074 追問 2023-04-18 13:53

申報(bào)季報(bào)的企業(yè)所得稅可以是負(fù)數(shù)?

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齊紅老師 解答 2023-04-18 13:54

可以的,可以是負(fù)數(shù)的。

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快賬用戶9074 追問 2023-04-18 13:54

我說的是季度企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2023-04-18 13:58

稅務(wù)局那邊不認(rèn)可是怎么告訴你的?

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快賬用戶9074 追問 2023-04-18 14:00

因?yàn)榧t充了去年的銷售額,當(dāng)季是企業(yè)銷售收入是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-04-18 14:02

你好,企業(yè)所得稅那里你能填寫了嗎?營業(yè)收入、營業(yè)成本都是一個(gè)負(fù)數(shù)。

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齊紅老師 解答 2023-04-18 14:02

你看一下主表里面,你填寫保存出現(xiàn)了什么提示。

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紅蟲收入對(duì)應(yīng)的成本呢?對(duì)應(yīng)的成本也需要紅沖。
2023-04-18
您好!這個(gè)月紅沖去年的,一正一負(fù),總的銷售收入沒有發(fā)生變化,所以也不用擔(dān)心是事占用本年度的額度!
2021-03-22
您好,對(duì)的,本月開票數(shù)讀入開票系統(tǒng)里,下月開字發(fā)票后也是自動(dòng)讀入的,保存后數(shù)據(jù)在主表,就可以 申報(bào)了
2025-01-03
您好,您好,是的,可以的,用未分配利潤這個(gè)科目也行的
2024-02-26
你好,這樣的紅沖也是可以的,不需要換成利潤分配-未分配利潤,這樣的紅沖只影響24年的利潤
2024-02-09
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