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老師你好,我想問一下,就是說我這個屬于跨年紅沖分錄,我們分錄是這樣做借管理費用租車費,負數(shù)借其他應付款,借方證書,然后是嗯借管理費用,租車費,借方證書貸,其他應付款貸方正數(shù),像我做這樣的跨年紅沖分錄,嗯,能不能把它轉(zhuǎn)換成那個利潤分配未分配利潤科目嘛,就這樣做是不是?也沒事?。恳驗樗莻€互相就抵消了

2024-02-26 20:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-26 20:46

您好,您好,是的,可以的,用未分配利潤這個科目也行的

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快賬用戶4893 追問 2024-02-26 20:48

嗯,我這個跨年紅沖的分錄,如果我不把它轉(zhuǎn)成未分配利潤行嗎?因為他這個這個分錄其實就互相抵消了

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快賬用戶4893 追問 2024-02-26 20:48

不用結(jié)轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2024-02-26 20:49

您好,是的,這個不影響損益的,可以的

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您好,您好,是的,可以的,用未分配利潤這個科目也行的
2024-02-26
你好,這樣的紅沖也是可以的,不需要換成利潤分配-未分配利潤,這樣的紅沖只影響24年的利潤
2024-02-09
你好; 你這個是費用; 跟你開票出去有什么關系?你去紅沖為什么不去紅沖庫存現(xiàn)金; 怎么去沖的其他應付款?這樣才好判斷的
2024-01-10
您好,您的處理非常正確
2024-01-10
您好,這個是沒錯的
2024-01-10
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