同學(xué)您好,你好,制造費(fèi)用期末不得有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成 本,在存貨欄次體現(xiàn)的
老師 應(yīng)收賬款期初余額在貸方,期末余額在借方怎樣塡制資產(chǎn)負(fù)債表
制造費(fèi)用期末有借方余額,在資產(chǎn)負(fù)債表中如何調(diào)列?
制造費(fèi)用在月末有余額,填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該計(jì)入哪里?是計(jì)入存貨嗎
資產(chǎn)負(fù)債表里的負(fù)債合計(jì)數(shù),這個(gè)是怎么計(jì)算的從哪里看,我從科目余額表里算不出來(lái),用期末貸方減借方余額得不到
老師,制造費(fèi)用有余額,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,制造費(fèi)用年末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在哪里
我公司對(duì)外銷(xiāo)售一網(wǎng)站,網(wǎng)站平臺(tái)以及服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該開(kāi)什么項(xiàng)目的發(fā)票名稱(chēng)呢
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),應(yīng)收賬款比如:出口泰國(guó)結(jié)算成人民幣后:10萬(wàn),申報(bào)表金額按照10萬(wàn)申報(bào),稅:(10萬(wàn)/1.13)*0.13,做賬的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款泰國(guó)10萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,10萬(wàn)-稅(10萬(wàn)/1.13)*0.13,應(yīng)交稅費(fèi)-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅(10萬(wàn)/1.13)*0.13 老師,這樣入賬的情況下,增值稅申報(bào)表本月合計(jì)的銷(xiāo)項(xiàng)金額,和財(cái)務(wù)報(bào)表中本月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額,不一致呀,有個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅的差額,應(yīng)該怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)利潤(rùn)表體現(xiàn)繳的增值稅沒(méi)有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利還要減去增值稅才對(duì)?
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)上期抵扣了,本期怎么轉(zhuǎn)出,比如上期分錄:借:管理費(fèi)90 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:銀行存款100,本期怎么調(diào)整轉(zhuǎn)出
老師,給個(gè)工商年報(bào)的網(wǎng)址連接唄
1)全年采購(gòu)成本至少比2024年節(jié)省10%下來(lái); 老師您感覺(jué)這個(gè)指標(biāo)考核采購(gòu)合理嗎?是不是太模糊了。應(yīng)該怎樣完善呢。
老師,您好,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有認(rèn)證時(shí)間限制嗎
老師,先把成本管理制度電子檔發(fā)在群里怎么說(shuō),紙檔請(qǐng)各部門(mén)同步簽字
北京社保在異地生孩子是正常報(bào)銷(xiāo)和津貼嗎?
如果有余額計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表哪
同學(xué)您好,在存貨欄次體現(xiàn)的