你好,按期末余額所在的方向填寫.期末在借方,資產(chǎn)負(fù)債表就寫借方這個金額

老師 應(yīng)收賬款期初余額在貸方,期末余額在借方怎樣塡制資產(chǎn)負(fù)債表
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款那一欄的數(shù)字為啥是應(yīng)付賬款期末貸方余額+預(yù)付賬款期末貸方余額+預(yù)付賬款期末借方余額
老師,應(yīng)付賬款期末余額在借方,資產(chǎn)負(fù)債表怎么填
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收帳款一欄,是根據(jù)應(yīng)收賬款明細(xì)帳期末余額借方+預(yù)收期末余額借方-壞賬貸方 對嗎
您好,我想問一下應(yīng)付賬款的期末余額在貸方,在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該填在哪里?應(yīng)收賬款的期末余額在借方,在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該填在哪里?
怎么能確保開票開得對沒有問題
老師你在嘛,昨天我忘記回復(fù)你了
老師,金財網(wǎng)頁版財務(wù)軟件里,怎樣查找應(yīng)收賬款明細(xì),不是應(yīng)收賬款里每一戶,而是整體應(yīng)收賬款明細(xì)
您好,碰到下面這種情況怎么解決。個體戶經(jīng)營所得表申報無法填寫,嘗試多次,更換多臺電腦點(diǎn)擊都無任何反應(yīng)
我收到的專用商貿(mào)票,有票沒付錢
是一張商貿(mào)專用票,我做應(yīng)付可以嗎
我不想登錄這筆影響了費(fèi)用太高,匯算清繳高
可以嗎老師我把管理費(fèi)用招待費(fèi)改成了應(yīng)付賬款
老師謝謝你,我把管理費(fèi)用科目改成應(yīng)付賬款可以嗎
我不想沖進(jìn)項只想沖393539.83
在科目余額表中應(yīng)收賬款期初余額在貸方,期末余額在借方時應(yīng)怎樣塡制資產(chǎn)負(fù)債表
麻煩了 老師
你好,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,按你應(yīng)收賬款的期末余額填寫.應(yīng)收賬款在期末余額為借方500,那資產(chǎn)負(fù)債明中應(yīng)收賬款金額為500