你好,制造費(fèi)用期末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本之后,應(yīng)當(dāng)沒(méi)有余額才是啊 有制造費(fèi)用借方余額,會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平的?
老師,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為借方,在資產(chǎn)負(fù)債表中如何填列?
其他應(yīng)收款科目期末余額在借方負(fù)數(shù) 其他應(yīng)付款科目期末余額在貸方負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)在財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表中如何填寫(xiě)呢?
制造費(fèi)用期末有借方余額,在資產(chǎn)負(fù)債表中如何調(diào)列?
下列各項(xiàng)中,有關(guān)科目的期末余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表“存貨”項(xiàng)目中列示的有()。 制造費(fèi)用 合同履約成本 工程物資 發(fā)出商品
老師 您好 如果應(yīng)交稅費(fèi)有借方余額,在資產(chǎn)負(fù)債表中如何填列 是填應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),還是填在一年內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債?
老師好,2022年,開(kāi)給對(duì)方發(fā)票,是一張紙質(zhì)的普通發(fā)票,對(duì)方遺失了第二記聯(lián)記賬聯(lián)。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該如何處理?
沒(méi)有工會(huì)還需要繳納工會(huì)籌備金嗎?
老師 固定資產(chǎn)汽車(chē)報(bào)廢了 已經(jīng)賣(mài)了,已經(jīng)從固定資產(chǎn)表里刪除了,應(yīng)該怎么記賬?
商戶將開(kāi)的攤位押金收據(jù)遺失了,怎么處理?
這個(gè)方便說(shuō)具體點(diǎn)嗎有點(diǎn)迷惑用的是金蝶EAS
老師 前面的經(jīng)營(yíng)范圍 后面是我取得的發(fā)票這張發(fā)票可以抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)A公司是個(gè)酒店,B公司是A公司的子公司,A公司用銀行貸款購(gòu)買(mǎi)一些固定資產(chǎn),可以平進(jìn)平出把裝修材料和固定資產(chǎn)賣(mài)給B公司嗎
老師,我會(huì)計(jì)學(xué)堂進(jìn)不去了練習(xí)了
老師,租賃合同簽了20年,按年付房租,現(xiàn)在未付,這個(gè)要掛賬做分?jǐn)倖幔?/p>
企業(yè)給個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)600元,要對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,對(duì)方是自然人,對(duì)這方面一無(wú)所知,應(yīng)該告知他如何操作,有沒(méi)有具體的操作流程方法或者視頻?
期末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),有借方余額
你好,那就需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄才是的
有余額的情況下,應(yīng)該填列哪一個(gè)項(xiàng)目里?
你和,制造費(fèi)用科目結(jié)轉(zhuǎn)之后,是沒(méi)有余額的?
制造費(fèi)用余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎?
你好,是的,是這樣的
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,是需要在生產(chǎn)成本地下設(shè)置2級(jí)科目,制造費(fèi)用么?
你好,生產(chǎn)成本科目下面的二級(jí)科目,通常是 生產(chǎn)成本—某某產(chǎn)品?
那會(huì)計(jì)分錄怎么做?
你好,借:生產(chǎn)成本—某某產(chǎn)品,貸:制造費(fèi)用—某某明細(xì)?