同學(xué)你好 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸:銀行存款?未確認(rèn)融資費(fèi)用是長(zhǎng)期應(yīng)付款的備抵科目,長(zhǎng)期應(yīng)付款的賬面價(jià)值=長(zhǎng)期應(yīng)付款的賬面余額-未確認(rèn)融資費(fèi)用科目余額
未確認(rèn)融資費(fèi)用期末余額在貸方,資產(chǎn)負(fù)債表的長(zhǎng)期應(yīng)付款應(yīng)該怎么填列
老師,長(zhǎng)期應(yīng)付款備抵科目未確認(rèn)融資費(fèi)用,期末長(zhǎng)期應(yīng)付款貸方余額,未確認(rèn)融資費(fèi)用期末借方余額,那資產(chǎn)負(fù)債表的長(zhǎng)期應(yīng)付款期末余額應(yīng)該是怎么計(jì)算的,在資產(chǎn)負(fù)債表中怎么用公式表示
科目余額表中預(yù)付賬款期末余額貸方是86051,應(yīng)付賬款期末余額貸方是46592.92,相加是132643.92,但資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付帳款期末余額是137047.92,這是怎么回事?
“未確認(rèn)融資費(fèi)用”是“長(zhǎng)期應(yīng)付款”的備抵科目,那“未確認(rèn)融資費(fèi)用”科目的借方余額,為什么會(huì)減少“長(zhǎng)期應(yīng)付款”項(xiàng)目的金額呢。
租賃負(fù)債和長(zhǎng)期應(yīng)付款的未確認(rèn)融資費(fèi)用,在資產(chǎn)負(fù)債表中怎么分開(kāi)填列,需要設(shè)計(jì)2級(jí)未確認(rèn)融資費(fèi)用,在資產(chǎn)負(fù)債表公式中,自己選?
老師,新公司辦理注冊(cè)登記時(shí)幾個(gè)股東的要找誰(shuí)做法定代表人?可以不辦一般戶(hù)嗎?
貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資損益調(diào)整是啥意思?增加還是減少?
老師您好,我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,我三月開(kāi)的發(fā)票未收到錢(qián),季度申報(bào)也報(bào)了,對(duì)方說(shuō)要作廢發(fā)票我的帳應(yīng)該怎么處理稅也做了營(yíng)業(yè)外收入
如何把sheet放到excel的上方,步驟
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫(xiě),要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶(hù)好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián),就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶(hù)給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?