借款是用其他應(yīng)收款。
老師,請問我在做本月工資的時候,借:管理費(fèi)用,工資,貸:其他應(yīng)付款,工資,下月發(fā)放時,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款可以嗎?
其他應(yīng)付款科目下資金應(yīng)用于發(fā)放工資。但記賬上沒有記在其他應(yīng)付款科目下 現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減其他應(yīng)付款科目。 之前記得分錄為: 支付時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 、 社保 、個稅 、崗位津貼 貸 銀行存款 計提:借 管理費(fèi)用 ;貸 應(yīng)付職工薪酬 請問現(xiàn)在應(yīng)該用什么分錄沖減其他應(yīng)付款科目呢
計提工資的時候是借管理理費(fèi)用代應(yīng)付職工薪酬 ,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款未付工資。發(fā)放的時候是借未付工資,貸銀行存款其他應(yīng)付社保啥的,如果是晚兩個月發(fā)工資,其他應(yīng)付款未付工資最后有余額,這樣可以嗎?
預(yù)支了工資一萬 后續(xù)月份往回沖減 預(yù)付的時候下什么科目 是不是可以下借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 發(fā)放的時候借應(yīng)付職工 貸其他應(yīng)付款
你好..有一研發(fā)人員的工資是這樣記得 預(yù)付的時候 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 等下個月支付的時候 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 但是計題的時候沒有他..現(xiàn)在改怎么改到研發(fā)
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
現(xiàn)在一個法人有2家A,B公司不同的業(yè)務(wù),和不同的員工,現(xiàn)在b公司的員工報銷了A公司的業(yè)務(wù),現(xiàn)在怎么搞? (該業(yè)務(wù)實屬A司,且B司的員工負(fù)責(zé)了A司的改業(yè)務(wù),后期會轉(zhuǎn)勞動關(guān)系,目前這筆財務(wù)要怎么處理,轉(zhuǎn)給A司的其他同事嗎?
老師,您好!麻煩給一份民辦高校的關(guān)聯(lián)方交易管理制度
單位小規(guī)模納稅人,采購辦公用品一批8000元, 需要先入庫后分批領(lǐng)用 入庫,領(lǐng)用的會計分錄怎么寫
剛注冊的公司稅務(wù)登記,這個投資總額明細(xì)填的對不,下面投資方名稱里的投資金額是以萬元為單位還是以元為單位
老師,公司是建材批發(fā)的,平時也會開挖機(jī)租賃業(yè)務(wù),平時開回的柴油發(fā)票一次性金額較大,本月開回柴油發(fā)票,但是本月又沒有發(fā)生挖機(jī)租賃業(yè)務(wù)這個油發(fā)票怎樣做會計憑證?
然后沖回的處理也對,就是科目不太準(zhǔn)確。
好的 謝謝
不客氣,祝您工作愉快。