你好; 你填寫的金額與你開票金額不一致; 你檢查下開票金額和你寫的金額是否有差異; 去改下??
老師,這個負數(shù) 我看不明白是什么意思?剛接的一般納稅人 物業(yè)公司的帳,這是6月份的申報表,到這里,我就看不明白了為什么又要交稅,又是負數(shù)?不是說負數(shù)表示多交了嗎前面的銷項和進項 還能夠看懂
老師您好,我在7月份開具了一張10萬元的紅字發(fā)票,這個月報稅一直提示這個,我看了提示的風險,我們公司沒有即征即退金額,所以是0,但是因為開具了紅字發(fā)票所以是負數(shù),0就應(yīng)該大于負數(shù)啊,我覺得沒有錯誤啊,老師您看看我是哪里錯了,謝謝!
老師,幫我看看,這個申報提示這個是什么意思呀,我找不到原因,我上傳了一張主表和全申報的提示還有我們開票的明細,幫我看看問題在哪里,謝謝了
老師好,想請教個問題,我是第一次申報企業(yè)所得稅匯算清繳,這個表有點看不明白,我調(diào)增了一萬多塊錢的業(yè)務(wù)招待費,顯示是要交稅,但公司是2021年成立的,享受地方性補貼,我申報的時候叫我交稅223.72元,要打印申報表出來又顯示已申報無需繳納,這是什么意思,麻煩老師幫解疑一下,謝謝。
老師,幫忙看下,我們是小規(guī)模,這個月開了20萬的專票,是3%的稅率的,要外地預交的話,我在跨區(qū)域申報,那里顯示的是1%預交1%,但是我一繳費的時候出現(xiàn)這個界面,你幫忙看一下,他這個是什么意思???是不是我還沒超過30萬,就不用外地預交呢?但是我開的是專票呀
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
填寫主表這個不是我填的,是一開始跳出這樣窗口我點確定,自動填寫進去的,我紅沖了一張去年的發(fā)票,12000,然后開了張三千多,相差八千多也就是在免稅那里,這個451798.55跟我開票相差就是這八千多
你好;去核對下金額 ; 檢查你 開票的金額 和你紅沖后抵減的金額? ?在本期是否有金額差異;? 你本期1季度有紅沖往年的發(fā)票嗎?
是呀,第一季度紅沖的,我把我打電話咨詢他們讓我把附列二刪除了可以全申報了,但導入失敗,提示這個
你好;你去大廳報 ;這個應(yīng)該是你地方系統(tǒng)設(shè)置了 ;負數(shù)申報這樣對比不了? ?
現(xiàn)在又提示這個
你好? 你去看看 免稅的金額和你 這個欄次的 *3%計算出來 不對; 正常不應(yīng)該大于的??
我現(xiàn)在按系統(tǒng)提示點確認提交提交,每個表都直接提交沒有改動任何數(shù)據(jù)點全申報,提示這個
就這個,自動填進去的
你好;? ?你系統(tǒng)的金額不對; 去核對下 ; 正常應(yīng)該是一致的??
這個是我開票的信息呀,不含稅合計在左下角了,我搞不懂這個要怎么改
你好; 那就是說你的? 有紅沖業(yè)務(wù) ; 所以你系統(tǒng)識別不了 ; 你系統(tǒng)對比不了; 你去大廳報數(shù)據(jù); 你先系統(tǒng)沒法識別哈? ?
那識別不了怎么這個有負八千多出來呢,這個都對的,主表要怎么填呀
你好 ;? 識別不了;? 你系統(tǒng)出來不了負數(shù);? 就沒法系統(tǒng)直接報; 你只能去稅務(wù)局大廳報 (找下專管員處理下 )
那這個按我開票這個數(shù)據(jù)這個主表我該怎么填寫呢,紅色字體是這個季度的
你好; 用總的開票不含稅金額? -你紅沖的金額? ?來寫你的 申報數(shù)據(jù)金額??
那減去紅沖的話是不是填這個443084.46,紅沖是影響當季度的這樣對嗎
你好; 是的 ;比如你23年1季度紅沖的; 要影響1季度的銷售金額的??