您好 請問當(dāng)月銷項(xiàng)稅額 銷售額是負(fù)數(shù)么
老師您好,我在7月份開具了一張10萬元的紅字發(fā)票,這個月報稅一直提示這個,我看了提示的風(fēng)險,我們公司沒有即征即退金額,所以是0,但是因?yàn)殚_具了紅字發(fā)票所以是負(fù)數(shù),0就應(yīng)該大于負(fù)數(shù)啊,我覺得沒有錯誤啊,老師您看看我是哪里錯了,謝謝!
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當(dāng)月申請紅字發(fā)票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財務(wù)報表怎么填寫?直接寫負(fù)數(shù)嗎?
老師您好,我們公司2月份開了一個免稅發(fā)票金額是2萬元,在納稅申報的時候免稅里面填了金額2萬元。3月份發(fā)現(xiàn)開錯了,就紅沖了,但是3月納稅申報的時候沒有填負(fù)數(shù)2萬元,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題,要怎么操作整改呢
老師 9月份供應(yīng)商有張發(fā)票開錯了 10月份他們自己開了紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票 但是我們這邊報稅的時候提示開具紅字信息表的金額和收到負(fù)數(shù)發(fā)票的金額不一致提示報稅不通過 因?yàn)榧t字信息表應(yīng)該由我們開具才對 這樣的話對方10月份開具的紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票該怎么處理才能重新開具呢
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
就是抵減紅字發(fā)票后
開了正數(shù)發(fā)票是127028.93,開具了負(fù)數(shù)發(fā)票是91743.12,最后還剩下的是正的銷售額的
我填寫的位置有錯誤嗎,老師
負(fù)數(shù)發(fā)票稅率跟正數(shù)發(fā)票稅率不一樣嗎
正數(shù)是13個點(diǎn)的貨物類,負(fù)數(shù)是9個點(diǎn)的建筑服務(wù)類,
老師您還在嗎
那這樣填寫正確的 您退出后多刷新幾次就好了