你好;電子稅務(wù)局- 我要辦稅- 一般退抵稅管理里面 就有退稅申請表的?
上年第四季度所得稅漏計提了,在今年補計提,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,那么在2021年的匯算清繳哪里顯示這筆差異呢?麻煩截圖看看怎么操作
做完企業(yè)所得稅匯算清繳后,申報的時候出現(xiàn)了第一張圖,然后根據(jù)提示看了主表,這個應(yīng)納稅所得額是彌補完以前年度虧損后,表單自動生成的0,打開減免所得稅優(yōu)惠明細表點擊數(shù)據(jù)讀取后,所有的數(shù)據(jù)自動生成也是0,我點擊保存彈出來第三個圖片提示,麻煩老師看看是什么情況?
企業(yè)所得稅匯算清繳以后退稅點擊哪里?麻煩看截圖
以前年度的企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里查看
企業(yè)所得稅匯算清繳,麻煩看一下截圖,這個稅率是多少
知道公斤重量多少怎么知道多少一市斤的
怎么解決新高一學(xué)雜費繳費中的暫無反回信息
公司準(zhǔn)備注銷,賬上還有200萬的應(yīng)收賬款不想收回來了,該如何處理掉?
老師,私轉(zhuǎn)公收貨款,發(fā)票開給個人還是公司?有什么風(fēng)險?
老師:電子稅務(wù)局里怎么查詢2020年已勾選抵扣的增值稅進項專票?
老師,您好,我們勞務(wù)公司接到一個勞務(wù)清包的活,活在國外,這個月對方要求我們開具了一張形式發(fā)票,對方由國內(nèi)的公司將款打入勞務(wù)公司對公戶,對于勞務(wù)公司來說,需要開具正規(guī)的發(fā)票嗎?發(fā)票是開具免稅的還是3%的?疑惑點,境外的純勞務(wù),款如果是境內(nèi)的公司打過來,增值稅這一塊應(yīng)該如何計算,需要在稅務(wù)局備案嗎?而且這個活是從去年11月份開始干的,這大半年時間,對方是已發(fā)放農(nóng)民工工資的形式支付勞務(wù)費的,公司實際沒有收到錢,從這個月開始,對方每個月要求開具形式發(fā)票,給勞務(wù)公司打款,報稅要如何處理
老師,我公司分紅給別的公司,怎么做賬
老師,上個月有張發(fā)票當(dāng)內(nèi)銷進項勾選了,其實是出口退稅的,這個現(xiàn)在還有辦法嗎
請問,22-24年有福利費和招待費需要納稅調(diào)增,請問是直接在電子稅局進行更正申報,還是要去稅務(wù)大廳填表申報
老師您好,您那邊有沒有關(guān)于房屋 個人租給公司和公司租給公司,雙方需要交那些稅的資料?
是點擊第二批第一個嗎,截圖
你好; 是的; 選擇這個匯算清繳這個?
老師,你看我填寫的對嗎?怎么金額那里不讓填寫啊 截圖
你的匯算清繳的年報報了沒有; 報了的話; 一般是自動的??
已經(jīng)申報了,拉倒底下有一個,是不是得把金額填寫到本次退抵稅費額,那里
剛忘截圖了
你好; 比如我這邊是?進入退抵稅費申請頁面,選擇退抵稅的方式;然后在退抵稅費明細“本次退抵稅費額”輸入需要退抵的稅費,辦理的退抵稅費額不得超過可退抵金額,填寫完畢點擊“下一步?就可以提交了 ;稅務(wù)局后期審核
然后用上傳附件嗎,看截圖哈
要上傳哈 ;? ?比如完稅證明 以及你們的申報表這些; 看提示去上傳? ?
老是,不是寫的非必要嗎,只上傳完稅憑證,和匯算清繳A類,這三張憑證,可以嗎
不是強制要求的;你可以不用報對應(yīng)附件 ;? 正常是頁面跳轉(zhuǎn)至上傳附報資料頁面,成功上傳需要報送的附報資料,核對信息無誤提交等待主管稅務(wù)機關(guān)審核即可。?
剛網(wǎng)絡(luò)超時,這會怎么能回到上傳附件的頁面
你好; 你去 原來的路徑里面去 找到界面去上傳??
進去了,讓重新填寫,可是剛才已經(jīng)填寫完申請表了
你好; 電子稅務(wù)局- 事項辦理-? 進度辦理里面去看看這個進度有沒有;沒有的話就重新寫??