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做完企業(yè)所得稅匯算清繳后,申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了第一張圖,然后根據(jù)提示看了主表,這個(gè)應(yīng)納稅所得額是彌補(bǔ)完以前年度虧損后,表單自動(dòng)生成的0,打開(kāi)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表點(diǎn)擊數(shù)據(jù)讀取后,所有的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成也是0,我點(diǎn)擊保存彈出來(lái)第三個(gè)圖片提示,麻煩老師看看是什么情況?

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2023-04-15 00:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-15 01:08

同學(xué)你好,你們公司是小微企業(yè)嗎?

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快賬用戶4654 追問(wèn) 2023-04-15 01:37

是的小微企業(yè)

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齊紅老師 解答 2023-04-15 01:39

你看下你的107040那張表,減免數(shù)據(jù)是不是沒(méi)填

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快賬用戶4654 追問(wèn) 2023-04-15 01:50

需要自己填嗎?這個(gè)表不是數(shù)據(jù)讀取自動(dòng)獲取的嗎,而且減免稅額我填了0,他又提示我,企業(yè)不符合小微,不能享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠,第一行金額應(yīng)填為0

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齊紅老師 解答 2023-04-15 01:51

對(duì)一般情況下是自動(dòng)生成的;如果你沒(méi)有自動(dòng)生成,你就檢查數(shù)據(jù),手動(dòng)填寫哦

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同學(xué)你好,你們公司是小微企業(yè)嗎?
2023-04-15
如果說(shuō)你是匯算清繳的話,那么你這個(gè)明細(xì)表不是甜四季度的,你應(yīng)該填寫的是全年的金額。然后就是注銷的話,也是需要先匯算之后才能夠正常注銷的。
2021-03-12
同學(xué)你好 你們是小微企業(yè)嗎
2021-05-26
同學(xué)你好,關(guān)于第一個(gè)問(wèn)題,7780.79屬于你上一年度多計(jì)提的所得稅,不應(yīng)該轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)計(jì)入以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目。第二個(gè)問(wèn)題你在今年1月份繳納的所得稅中包含了去年二、三季度的所得稅
2021-06-29
你好 ①小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠,若執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不需轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,直接接申報(bào)表應(yīng)交金額計(jì)提所得稅費(fèi)用即可。 ②根據(jù)你的表述,17006.32是包含在了21079.59里面。問(wèn)題是第二季7月申報(bào)選擇了延緩繳納;10月申報(bào)第三季時(shí)繳二三季度的所得稅沒(méi)有。如果都沒(méi)繳,二三季度的稅都含在21079.59里,你應(yīng)沖回6月9月計(jì)提的所得稅費(fèi)用。
2021-06-29
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