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老師,給客戶研發(fā)了一套軟件,先開的發(fā)票,怎么轉(zhuǎn)成本,產(chǎn)品還沒有給對方。開了發(fā)票要做收入,要轉(zhuǎn)成本。但是還沒有研發(fā)好呢。

2023-04-17 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-17 09:01

你可以先暫估成本。

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快賬用戶3668 追問 2023-04-17 09:05

老師,暫估成本怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-04-17 09:06

比如借主營業(yè)務(wù)成本-暫估,貸,應(yīng)付賬款。

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快賬用戶3668 追問 2023-04-17 09:47

老師,自己研發(fā)的,研發(fā)好了轉(zhuǎn)入庫存商品,暫估的話,貸應(yīng)付賬款嗎,外購的貸應(yīng)付賬款,自己研發(fā)的暫估也是貸應(yīng)付賬款嗎。

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齊紅老師 解答 2023-04-17 09:47

因為現(xiàn)在只是暫估這個成本嘛,你到時候?qū)嶋H有了票,你再進入研發(fā)。

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快賬用戶3668 追問 2023-04-17 09:51

老師,暫估成本,可以貸庫存商品嗎。

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齊紅老師 解答 2023-04-17 09:53

你好,可以的,也可以這樣。

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相關(guān)問題討論
你可以先暫估成本。
2023-04-17
月末需要正常結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-04-25
?你好;? ?買來是 銷售給對方嗎? ?
2022-05-13
你好,設(shè)備還沒有做好,就不應(yīng)當(dāng)先開發(fā)票的,你這樣先開了發(fā)票會導(dǎo)致無論怎么做賬都不對的。
2023-04-28
同學(xué),你好 你開發(fā)了嗎??
2023-07-07
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