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我公司銷售產品,先給對方開的發(fā)票,沒發(fā)貨,對方也沒付貨款;月底了需要把成本一起結轉了嗎?還是發(fā)貨后

2022-07-29 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-29 15:48

你好? ;? ?你們貨物好久發(fā);? ?要發(fā)貨做收入哈 ; 你先開票先報稅費部分即可? ?

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快賬用戶7121 追問 2022-07-29 15:49

貨物這個月不發(fā),會計處理上不用確認收入?

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齊紅老師 解答 2022-07-29 16:02

?你好 ; 是的。 不做收入; 只是你要開票出去 報對應增值稅? ?

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快賬用戶7121 追問 2022-07-29 16:03

不發(fā)貨,給對方先開票合規(guī)嗎

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快賬用戶7121 追問 2022-07-29 16:03

不發(fā)貨,未收到貨款,先來了發(fā)票,違規(guī)嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-29 16:12

?你好;正常是不合理的; 這個會造成你虛開發(fā)票的風險的??

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快賬用戶7121 追問 2022-07-29 16:16

問題是現在已經開了發(fā)票了,下個月發(fā)貨。我這個月已經確認了收入,用不用結轉成本?

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齊紅老師 解答 2022-07-29 16:23

?你好1;? ? ? ?不做收入哈; 你這樣會虛做收入的? ?

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你好? ;? ?你們貨物好久發(fā);? ?要發(fā)貨做收入哈 ; 你先開票先報稅費部分即可? ?
2022-07-29
先計入在途物資,等貨物收到再計入庫存商品或者原材料吧
2024-03-01
同學您好,按照正規(guī)的做法, 9月份 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項 同時結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 到11月份收到錢,開出票 借:銀行存款 貸:應收賬款(把發(fā)票附在這個憑證寫個說明即可)
2023-11-14
你好;? ? 暫估入庫 ;然后出庫后結轉 暫估成本去處理。 是的? ?
2022-05-16
你好 對的 是這么做的
2023-10-13
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