同學你好,轉到長期待攤費用時,借:長期待攤費用,累計折舊,貸:固定資產。攤銷時,借:原累計折舊計入的科目,貸:長期待攤費用。
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當時跟對方談的是不含稅的 所以對方不給開票,但是雖然沒收回發(fā)票之前會計都也記的長期待攤費用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長期待攤費用的235000元轉到預付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計入長期待攤費用
我們租賃廠房,自己辦公樓宿舍及廠房內部進行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記在在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產,因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉固定資產,現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用是嗎,如果計入長期待攤費用,我們現(xiàn)在生產,這個分錄怎么寫
老師,我們工會使用的是工會會計制度,我錯誤的把長期待攤費用計入到固定資產了,現(xiàn)在我需要從固定資產以及累計折舊轉到長期待攤費用。但是我不知道如何寫這個分錄,需要根據(jù)工會的會計制度。工會會計制度沒有長期攤銷科目
老師:請教一下我應付職工薪酬的借方余額有個0.01,查賬是之前的會計計提工資的時候貸方少計提了0.01,實計發(fā)工資比計提多0.01,這個是年初當時的工資又是酒店裝修籌開期間的,全部計入長期待攤費用了,每個月都有攤銷,那現(xiàn)在要在應付職工工資貸方要補計提0.01,借方要計入到成本0.01到長期待攤費用,之前的長期待攤費用攤銷都已經(jīng)攤銷了八九個月了,我都不知道調這個賬了
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師你看看我發(fā)給你的圖片,工會會計需要用科目跟我們平時企業(yè)不一樣。
同學你好,這種情況下,固定資產和累計折舊就不需要處理了,只是根據(jù)固定資產金額,借:長期待攤費用,貸:資產基金-長期待攤費用,根據(jù)累計折舊金額,借:資產基金-長期待攤費用,貸:長期待攤費用。這樣理解是不是對的?
那累計折舊多計提了吧,我需要沖銷一部分累計折舊
同學你好,累計折舊沒有多提。