你好當時分錄怎么做的
請問在小企業(yè)會計準則下,去年有一筆保證金計入了管理費,已經所得稅匯算清繳且財報也報了,今年應該怎樣調整,需要去稅務更改申報嗎,去年收入為0,即使不計入費用也不用交所得稅,如果今年直接借應收借管理費用負數,是不是需要多交這部分管理費用的稅,怎么處理好,謝謝
老師:你好!如果是在今年6月份的時候發(fā)現往年賬務處理有錯:在計提第四季度末所得稅時當時沒有計提,結果在今年1月份的時候才計提的。但是沒有用到以前年度損益這個科目去過渡,分錄是:借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 ?請問還要調整嗎?如果要調整的話要怎么做分錄?
2022年管理費用預提多了,我今年想轉出來。我賬務如何處理,計入什么科目,今年所得稅申報時候需要調整什么嗎
有二十多萬調整的以前年度損益入費用了,這部分我報企業(yè)所得稅的時候有什么需要填的嗎?還是需要調整21的所得稅申報?還是直接在22年填?管理費用需要納稅調增或調減嗎?
我公司今年收到稅務稽查的處理決定:要求從2018年起到2022年,分別要確認2018和2019年未確認的兩筆收入收入并計算增值稅,將三年不應計提的固定資產折舊調增應納稅所得額,將不應計入的管理費用調增應納稅所得額,我在做2022年匯算清繳時應該如何填報,還有如何進行賬務處理?
公司有張總李總合伙經營,持股比例各49和51公司欠銀行2000萬借款。張總要把49的股權全部轉給李總,轉讓中欠的債務如何處理
樸老師在嗎?有問題追問
當月處置的固定資產還要計提折舊,那處置的時候累計折舊是當月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個體戶經營超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢會計分錄怎么做
報關單出口日期是456月,現在是7月6號,我可以在7月15號之前開456月關單對應的出口發(fā)票嗎?然后在七月15號之前申報出口退稅嗎?感謝老師回復,謝謝
老師,請問收的會員費,入賬預收賬款,必須按會員名字一個一個的設置明細科目嗎?然后每次消費多少后也要一個人一個人的計入收入嗎?有沒有簡便打包的方法?謝謝
抵損益貸方的是 對所有者的分配 還是向股東分配利潤 還是對股東的分配 教材上面是什么?
老師,請問甲方欠乙方服務費 1000 萬元,如果甲方按照 3年來還款的話,根據 LPR 3% 的利率計算逾期的利息?怎么計算每個月的利息啊?
做股權轉讓,0元轉讓,應該不交稅,但是印花稅這塊,合同金額填了180萬。交了900印花稅,去稅務局還能退稅嗎,關鍵是個稅申報是0申報的
老師,當月對外打款,賬戶錯誤,退回的,或者打后又退回換賬戶名稱的,像這種銀行流水賬面可以不做嗎?謝謝老師
借:管理費用-暫估費用 貸 :其他應付款
借其他應付款,貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤。
可以把去年的沖掉么?所得稅申報時候有需要特殊調整的地方嗎
可以 匯算清繳納稅調增就可以了 納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額