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Q

請問如果庫存現(xiàn)金沒有錢,做賬可不可以 借管理費(fèi)用水電費(fèi) 貸預(yù)收賬款

2023-04-16 18:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-16 18:12

您好, 可以計(jì)入其他應(yīng)付款里面,由法人代付

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快賬用戶1092 追問 2023-04-16 18:14

預(yù)收賬款是負(fù)債,預(yù)收款里面有錢,那我要怎么才可以把預(yù)收款處理完

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齊紅老師 解答 2023-04-16 18:15

哦,你是想把預(yù)收賬款這個(gè)沖掉,是吧

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快賬用戶1092 追問 2023-04-16 18:28

算是吧,不知道怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-04-16 18:31

那可以沖掉的,這樣沒問題的

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快賬用戶1092 追問 2023-04-16 18:41

老師,要沖掉預(yù)收款做憑證 借管理費(fèi)用 貸預(yù)收款 這樣預(yù)收款不是原來越多了嗎,預(yù)收是負(fù)債類,貸方增加啊

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齊紅老師 解答 2023-04-16 18:46

預(yù)收賬款是指你收到別人的錢,要確認(rèn)收入的,這樣沖肯定不對的

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齊紅老師 解答 2023-04-16 18:48

這個(gè)是你要支付給別人的錢,要掛其他應(yīng)付

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快賬用戶1092 追問 2023-04-16 18:49

那我憑證要怎么做

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齊紅老師 解答 2023-04-16 18:56

借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款/銀行存款

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您好, 可以計(jì)入其他應(yīng)付款里面,由法人代付
2023-04-16
您好,這個(gè)是可以寫在一個(gè)記賬憑證上的呢
2021-10-29
可以當(dāng)費(fèi)用發(fā)票做賬務(wù)處理。就是正常賬務(wù)處理是可以的。
2020-12-23
你好,可以的。這個(gè)沒問題
2025-01-04
你好,你們單位承擔(dān)還是個(gè)人承擔(dān)?
2023-09-13
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