這個(gè)可以直接調(diào)分錄。你做的就可以
老師好,購(gòu)買金稅盤時(shí)借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金等,再抵減稅款時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸營(yíng)業(yè)外收入可以嗎
稅控盤服務(wù)費(fèi)之前已經(jīng)入賬借了:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金;抵稅計(jì)入借:應(yīng)交未交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。 請(qǐng)問(wèn)管理費(fèi)用沒(méi)有沖減,我可以不可以做借:管理費(fèi)用(紅字),貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字),還是怎么做
老師,咨詢下購(gòu)買金稅盤,借管理費(fèi)用貸銀行存款,然后抵扣稅款可以寫為借營(yíng)業(yè)外收入貸管理費(fèi)用,是不是可以這樣入賬?我想問(wèn)這第二筆分錄營(yíng)業(yè)外收入怎么計(jì)入借方,收入增加應(yīng)該貸方啊
老師這個(gè)金稅盤服務(wù)費(fèi)沒(méi)有抵扣,我想把之前的分錄沖掉后,然后怎么做,我做借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金,借營(yíng)業(yè)外收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)。這個(gè)是以前會(huì)計(jì)做的可以這么調(diào)嗎,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題哦。為什么稅控盤280服務(wù)費(fèi)。直接沖管理費(fèi)用而不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢?以前的會(huì)計(jì)做了。借:管理費(fèi)用貸:銀行存款。全額抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼[捂臉]這樣做是不是有問(wèn)題的
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒(méi)報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
按我管理費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外收入沖紅字就可以是嗎
是的,紅字沖一下就可以了
一般做抵減,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:管理費(fèi)用(紅字); 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅額) 這樣就可以是嗎
同學(xué),您好,這樣沒(méi)有問(wèn)題。