您好,社保費(fèi)要計(jì)提,印花稅不用計(jì)提,企業(yè)所得稅一個(gè)季度計(jì)提一次
老師:我按十二月份的本年利潤(rùn)計(jì)提的所得稅,然后在電子稅務(wù)局上報(bào)第四季度所得稅的時(shí)候最后出來(lái)的那個(gè)應(yīng)納稅所得額和我計(jì)提的所得稅費(fèi)用數(shù)字不一致。這個(gè)對(duì)嗎?這兩個(gè)數(shù)字之間有什么聯(lián)系嗎?
社保費(fèi)應(yīng)該要計(jì)提對(duì)吧? 印花稅都說(shuō)不用計(jì)提,那依然計(jì)提也沒(méi)有關(guān)系吧? 所得稅就到季度最后一個(gè)月計(jì)提
你好,老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我每個(gè)季度沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用,然后現(xiàn)在12月底了,我是不是要一次性全部計(jì)提上所得稅費(fèi)用就可以,分錄就是借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 但是因?yàn)楦暮罄麧?rùn)總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒(méi)有交企業(yè)稅 賬上也沒(méi)有計(jì)提 那我應(yīng)該怎么辦
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 但是因?yàn)楦暮罄麧?rùn)總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒(méi)有交企業(yè)稅 賬上也沒(méi)有計(jì)提 那我應(yīng)該怎么辦
老師,招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在哪里
我公司對(duì)外銷(xiāo)售一網(wǎng)站,網(wǎng)站平臺(tái)以及服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該開(kāi)什么項(xiàng)目的發(fā)票名稱呢
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),應(yīng)收賬款比如:出口泰國(guó)結(jié)算成人民幣后:10萬(wàn),申報(bào)表金額按照10萬(wàn)申報(bào),稅:(10萬(wàn)/1.13)*0.13,做賬的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款泰國(guó)10萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,10萬(wàn)-稅(10萬(wàn)/1.13)*0.13,應(yīng)交稅費(fèi)-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅(10萬(wàn)/1.13)*0.13 老師,這樣入賬的情況下,增值稅申報(bào)表本月合計(jì)的銷(xiāo)項(xiàng)金額,和財(cái)務(wù)報(bào)表中本月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額,不一致呀,有個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅的差額,應(yīng)該怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)利潤(rùn)表體現(xiàn)繳的增值稅沒(méi)有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利還要減去增值稅才對(duì)?
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)上期抵扣了,本期怎么轉(zhuǎn)出,比如上期分錄:借:管理費(fèi)90 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:銀行存款100,本期怎么調(diào)整轉(zhuǎn)出
老師,給個(gè)工商年報(bào)的網(wǎng)址連接唄
1)全年采購(gòu)成本至少比2024年節(jié)省10%下來(lái); 老師您感覺(jué)這個(gè)指標(biāo)考核采購(gòu)合理嗎?是不是太模糊了。應(yīng)該怎樣完善呢。
老師,您好,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有認(rèn)證時(shí)間限制嗎
老師,先把成本管理制度電子檔發(fā)在群里怎么說(shuō),紙檔請(qǐng)各部門(mén)同步簽字
北京社保在異地生孩子是正常報(bào)銷(xiāo)和津貼嗎?
印花稅現(xiàn)在依然是稅金及附加這個(gè)科目嗎?
是的,是的,還是這個(gè)科目