您好 如果您每個季度都沒有計提所得稅費用,那么在年底(12月底)您需要一次性計提本年度的所得稅費用。分錄為:借記“所得稅費用”科目,貸記“應交稅費-應交所得稅”科目。
老師,建筑行業(yè),異地預繳的企業(yè)所得稅和個人所得稅,在繳納時做借 應交稅費_應交個人所得稅 貸 現(xiàn)金 借 應交稅費-應交所得稅 貸 現(xiàn)金 因為我的習慣是每次分錄涉及計提的就直接計提了,那么這兩個分錄的計提分錄是不是 借 所得稅費用 貸 應交稅費_企業(yè)所得稅?? 個人所得稅的分錄怎么計提??
#提問#老師好,我現(xiàn)在全年是虧損,我發(fā)現(xiàn)4月份交了一季度企業(yè)所得稅560,當時只做了借應交稅費,應交企業(yè)所得稅,沒有計提費用,:借,所得稅費用,貸,應交稅費_所得稅。我現(xiàn)在是不是要補計計提的分錄
你好 老師 上個月忘記計提23年1季度所得稅了 這個月補提 是不是借 所得稅費用 貸 應交稅費-企業(yè)所得稅 借 本年利潤 貸 所得稅費用 -當期所得稅 繳納分錄 借 應交稅費-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
你好,老師,請教個問題,我每個季度沒有計提所得稅費用,然后現(xiàn)在12月底了,我是不是要一次性全部計提上所得稅費用就可以,分錄就是借所得稅費用,貸應交稅費-應交所得稅
老師你好,剛才申報2023年四季度所得稅申報表,產(chǎn)生了所得稅5435.98元,我應該在2023年12月份計提所得稅5435.98元吧,對吧。計提分錄是:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
老師您好,請問制造費用分配可以使用工價嗎?
企業(yè)所得稅申報表中,職工薪酬這個是不是必須填的,有發(fā)生薪酬沒填數(shù)據(jù)的話會不會怎么樣呢?
老師 我8月份有三張發(fā)票開錯了忘記開紅字了,我現(xiàn)在10月份的還沒申報,還能補開紅字發(fā)票嗎?小規(guī)模納稅人,季報的
小規(guī)模納稅人注銷,企業(yè)購買的電腦和打印機累計折舊還沒有計提完,可以注銷嗎?稅務局對企業(yè)注銷時,有沒有對固定資產(chǎn)的規(guī)定
老師您好,我們公司購買的ERP軟件,里面沒有生產(chǎn)模塊,每個月末我需要導出領料單明細表,然后去細分每一個領料單屬于哪個訂單里面的,這樣子做有沒有更方便的方法呀?
公司進原料17500/噸*0.5噸=8750元,運費524.79.6元一共9274.76元,9050元是公戶支付的剩下的224.76是微信轉(zhuǎn)款的合同總金額是9274.76元,這樣可以嗎
購進的固定資產(chǎn)申報印花稅嗎,稅率是多少?
你好,請問本公司進入一些商品直接送人當做客情送的,怎么做賬?
請問以村集體公司的名義,能否注冊一家公益基金會
老師,生產(chǎn)過程和研發(fā)過程有廢料收入是否要單獨歸集,用什么科目區(qū)分?
如果明年匯算清繳出來,還要補繳所得稅,那我小企業(yè)會計準則下是不是這個所得稅費用直接入未分配利潤,就可以
是的,這個放到未分配利潤科目的