含稅的收入除以1.01,如果是無票收入,如果是開了發(fā)票的,你看下你發(fā)票上的不含稅金額 免稅的稅額是按照不含稅的銷售額乘以3%
老師,小規(guī)模增值稅小微企業(yè)免稅銷售額含不含營業(yè)外收入
小微企業(yè),增值稅申報表主表 第10行是填不含稅銷售額嗎?
老師:一,增值稅申報表主表小微企業(yè)免稅銷售額(10)不含稅收入(含稅收入/1.03).小微企業(yè)免稅額:不含稅收入*0.03 二,填寫增值稅減免稅申報表,本期發(fā)生額,不含稅收入*0.03,本期實際抵減稅額:不含稅收入*0.02 另外的1%做營業(yè)外收入,是這樣嗎?
老師:一,增值稅申報表主表小微企業(yè)免稅銷售額(10)不含稅收入(含稅收入/1.03).小微企業(yè)免稅額:不含稅收入*0.03,是這樣填寫嗎?
關于小規(guī)模申報增值稅問題:月收入8.7萬屬于免稅收入,申報時第10行小微企業(yè)免稅銷售額是填寫8.7萬全額還是按1%或3%不含稅額填寫?
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認繳10萬,實繳為0,季報的資產(chǎn)負債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟法的時候,各種稅率(如城市維護建設稅,職工福利費,工會經(jīng)費,廣告費,業(yè)務宣傳費)會不會在題目中給出?
我們就收了113505.67的管理費收入,沒開發(fā)票。那么主表的10小微企業(yè)免稅銷售額就是113505.67除以1.01,本期免稅額就是113505.67/1.01*0.03,是這樣填寫嗎?
對的,是的,是這么做的。
那么增值稅減免稅申報明細表中,本期的發(fā)生額是113505.67/1.01*2%這樣填嗎?
不繳稅減免表不用填寫。
老師:分錄借:應收賬款113505.67 貸:主營業(yè)務收入113505.67/1.01=112381.85 貸:應交稅金~應交增值稅:113505.67/1.01*0.01=1123.82 借:應交稅費:~應交增值稅1123.82 貸:營業(yè)外收入1123.82 這樣對嗎?
你好對的 是這么做的
那么跟主表申報表的免稅額額113505.67/1.01*0.03=3371.46,應交稅費不一致了
忽略這個差異就可以的,因為系統(tǒng)里面默認都是3%。