你好,收到發(fā)票的時候,先做調整分錄 借;預付賬款,貸:管理費用 然后根據發(fā)票入賬 借:管理費用,貸:預付賬款?
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
我第三季度 買了保險但是沒收到發(fā)票 然后 我做了 借:銷售費用 21050.78 貸:其他應付款 21050.78 借:其他應付款 21050.78 財務費用 16 貸:銀行存款 21066.78 然后第三季度利潤表顯示的財務費用就是21050.78 然后在第四季度收到了發(fā)票 然后我做了 借:其他應付款 21050.78 貸:銷售費用 21050.78 然后根據發(fā)票 借:銷售費用 19659.87 應交稅費(進)1179.59 管理費用(車船稅)211.32 貸:其他應付款 21050.78 然后第4季度銷售費用出現(xiàn)負數(shù)了 這個應該怎么調呀[流淚][流淚][流淚]
小規(guī)模納稅人第一季度1月份發(fā)生了稅控盤費用,當時分錄如下,現(xiàn)在4月份需要申報第一季度納稅申報,但是第一季度開具的都是普票(30以內)無需納稅,但是納稅申報表填寫了這個280元,納稅申報表本期應補(退)稅額 -280元,這個稅局會退款嗎?退款了分錄怎么做呢? 借:管理費用280 貸:銀行存款 280 借:應交稅費-增值稅-減免稅 280 貸:管理費用 280
老師,你好,請問一下我們是小規(guī)模第一季度有管理費已經支付款項了,但發(fā)票是4月才收到的 第一季度我做的分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款 企業(yè)所得稅也扣除了 4月我收到發(fā)票應該怎么做賬呀
老師你好,我2023年第四季度計提了暫估費用,借:管理費用-辦公費等,貸:其他應付款,然后我2024年取得發(fā)票并銀行存款支付款項,我需要怎么做賬,需要沖銷這筆款項重新做新的分錄是嗎
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務需要提發(fā)票額度,稅務局就用房產稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產稅,因為產權單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農產品加工成13%的產品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產稅源有數(shù)據申報,沒有數(shù)據的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農產品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉給農戶的個人卡上,導致賬戶上公轉私有很多人! 農戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農戶人開出的收據給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
可以寫在一張憑證上嗎
你好,上面這兩筆分錄,可以寫在一張憑證上