你好,把費(fèi)用做多些,具體是什么明細(xì)的費(fèi)用呢??
老師,我代收的水電費(fèi)要計提嗎? 如果要計提10月份的水電費(fèi),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-代交水電費(fèi),那我收到租戶的水電費(fèi),借銀存,貸其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款-水電費(fèi)啊 如果是貸其他應(yīng)付款,那我不是有二筆其他應(yīng)付款了嗎
老師,本季度收入高老板讓我把費(fèi)用做多些,那我的分錄是借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 對嗎?那管理費(fèi)用二級科目要怎么設(shè)置
老師你好,我把一筆費(fèi)用,起初不知道是給別人墊付的,于是我做了借:其他管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金。 然后那個人把錢轉(zhuǎn)給我了,我調(diào)賬的分錄應(yīng)該是借:其他管理費(fèi)用—負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)收款—借方 ,然后我收款到庫存現(xiàn)金了,就是借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款—貸方,對不老師?
老師好 我們老板私戶轉(zhuǎn)的備用金用做辦公費(fèi)用支出了 我的分錄可以這樣寫嗎 借其他應(yīng)收款-XX貸其他應(yīng)付款-老板 第二步花掉了可以寫 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款-XX嗎
老師 去年分錄做反了 審計讓調(diào)整,借:其他應(yīng)收款200 貸:管理費(fèi)用/研發(fā)費(fèi)200 改:借:管理費(fèi)用/研發(fā)費(fèi) 400貸:其他應(yīng)收款400 這分錄是沒問題的吧. 審計讓調(diào)整分錄:借:研發(fā)費(fèi)用2380835.62 貸:管理費(fèi)用2380835.62 我們ERP賬里沒有單設(shè)研發(fā)費(fèi)用, 但利潤表里有研發(fā)費(fèi)用,領(lǐng)導(dǎo)說不用單設(shè)了,但是,我這邊的管理費(fèi)用/研發(fā)費(fèi)就是2381235.62了,如果不和審計調(diào)的一樣,那我這邊的管理費(fèi)用/研發(fā)費(fèi)就是2381235.62了是嗎
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費(fèi)計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
本季度實際沒有那么多管理費(fèi)用,先預(yù)提管理費(fèi)用,后期打算購進(jìn)車子來抵消
你好,需要知道具體是預(yù)提什么費(fèi)用,才好確定費(fèi)用的明細(xì)科目啊?
沒懂你說的什么
管理費(fèi)用先多做了,后面預(yù)提應(yīng)該就是管理費(fèi)用
你好,比如預(yù)提辦公費(fèi),明細(xì)就是:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 比如是預(yù)提租金,明細(xì)就是:管理費(fèi)用—租金 我之前問你具體是什么明細(xì)(你一直都沒有告知)
購買車子
你好,既然是購買車子,那與之前暫估費(fèi)用就沒有關(guān)系啊
就是第一季度企業(yè)所得稅里面收入高了,老板不想交讓我多做費(fèi)用。我報表上管理費(fèi)用多了。后期等老板弄票回來抵扣老板有打算購車那我是可以弄管理費(fèi)用的呀
你好,車輛今后是計入固定資產(chǎn),而不是計入管理費(fèi)用核算啊 比如預(yù)提辦公費(fèi),明細(xì)就是:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 比如是預(yù)提租金,明細(xì)就是:管理費(fèi)用—租金 車輛是 不應(yīng)當(dāng)直接計入費(fèi)用核算的
那不然應(yīng)該要怎么辦?
你好,為了控制利潤,有的企業(yè)會暫估費(fèi)用入賬 比如預(yù)提辦公費(fèi),明細(xì)就是:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 比如是預(yù)提租金,明細(xì)就是:管理費(fèi)用—租金 這里是無法與車輛對應(yīng)的?
那現(xiàn)在收入高了不想交有其他什么辦法嗎
你好,可以通過增加費(fèi)用,工資等入賬的方式
不行,工資是弄不了。大概就那么多
你好,工資做不了,可以增加費(fèi)用入賬啊 (想控制利潤,總要去想辦法的? )
我知道要增加費(fèi)用,財務(wù)、管理、銷售費(fèi)用這三好像也只有管理費(fèi)用好弄些,我多做出來50多萬費(fèi)用
(是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎)
有呀 我不問題沒解決呀。增加費(fèi)用可以是什么?是合理的
你好,工資做不了,可以增加費(fèi)用入賬 這個是為了控制利潤,當(dāng)然是無法做到合理的 為了控制利潤,有的企業(yè)會暫估費(fèi)用(可能是各種明細(xì))入賬