您好! 小規(guī)模納稅人是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,采用征收率計(jì)稅,交稅金額=180/1.03*3%=5.24萬(wàn)元
老師,我們防水公司跟建筑公司簽訂防水承包合同,是包工包料,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人不可以抵扣,建筑方說(shuō)把防水的材料發(fā)票直接開給他們,款項(xiàng)也由他們直接支付,這樣我們是不是還要跟建筑公司重新簽訂一份他們直接采購(gòu)材料的補(bǔ)充合同就可以了,要是建筑公司不愿意再跟我們簽一份協(xié)議,是不是不能把材料的發(fā)票直接開給建筑公司,假如,材料發(fā)票直接開給建筑公司,我們公司是不是可以開成勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票?
我們是一個(gè)商貿(mào)公司,然后我們給超市供貨。超市賣給我們,陳列有陳列,我們才需要往上擺貨就會(huì)出現(xiàn)陳列費(fèi) 這個(gè)陳列費(fèi)是廠家給我們報(bào)銷的。所以廠家需要我們每個(gè)月開給他們陳列費(fèi),發(fā)票才會(huì)報(bào)銷 但是他返給我們的時(shí)候,他不打到我們的公戶上,他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個(gè)戶頭,他會(huì)定時(shí)的,反倒內(nèi)上面兒去,然后我們?cè)僖浀臅r(shí)候把那個(gè)戶頭里的錢用掉,剩下的我們給他用公戶打打過(guò)貨款去,這樣就會(huì)出現(xiàn)了。開的發(fā)票和進(jìn)賬的錢對(duì)不起來(lái)。他返給我們的陳列費(fèi)一般當(dāng)月報(bào)了之后開了發(fā)票之后得三四個(gè)月才返回來(lái),而且從來(lái)不打到我們的公戶上面。那是不是應(yīng)該給他開多少錢的陳列費(fèi)發(fā)票?他就應(yīng)該返給我們多少錢,但是他不打到我們的公戶上,這樣錢就會(huì)對(duì)不起來(lái)。而且我們給他答用用公戶打款的錢,和他開給我們的發(fā)票也對(duì)不起來(lái)。這怎么辦啊?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師請(qǐng)問一下,項(xiàng)目合同還沒有簽下來(lái),都已經(jīng)做完決算了,之前付的材料發(fā)票也開回來(lái)了,還有勞務(wù)發(fā)票也回來(lái)了一部分,開的發(fā)票也都備注工程名稱和工程地點(diǎn)?,F(xiàn)在甲方說(shuō),不按項(xiàng)目打款,按照采購(gòu)合同。這樣的之前買的的材料我們是不是可以開銷項(xiàng)給他,相當(dāng)于把之前買的材料賣給他們
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開了10萬(wàn)塊錢的發(fā)票,老板給我說(shuō)這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對(duì)方付款,但是在今年8月份的時(shí)候,他們會(huì)計(jì)誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了,說(shuō)是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對(duì)方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過(guò)一下流水,不然他們沒辦法平賬
之前我和我的合伙人給一個(gè)工地供貨,賣給他們一些砂石料,今年1月份給他們開的發(fā)票,他們也把材料款打到我公司了,之前一共賣給他們180萬(wàn)的材料,1月份一次性給他們開的發(fā)票,我是小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在我這也沒有進(jìn)項(xiàng)票,不知道我最終要繳納多少稅額
某人向銀行借入一筆款項(xiàng),年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說(shuō)是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時(shí)候用****-應(yīng)計(jì)利息,什么時(shí)候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用,預(yù)計(jì)負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計(jì)負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計(jì)提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計(jì)提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購(gòu)貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項(xiàng)乙開票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開錯(cuò)了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開具嗎
@董孝彬老師,再次提問的,謝謝
3題第一問錯(cuò)在哪里了?
老師你好,專票沒填數(shù)量和單價(jià),需要重開136萬(wàn),會(huì)不會(huì)有預(yù)警
貿(mào)易公司報(bào)損有比例嗎?
公允價(jià)值變動(dòng)損益在什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn),分別是結(jié)轉(zhuǎn)到哪些科目他本身就是損益類科目,就像費(fèi)用一樣,為什么還要
事情是這樣的,去年我和我的合伙人一起給一個(gè)工地提供砂石料,前后陸陸續(xù)續(xù)一共是180萬(wàn),今年月份,我們給對(duì)方開的發(fā)票,當(dāng)時(shí)票面是1%的增值稅,對(duì)方也把材料款一次性付給我們了,但至今為止,我們沒有進(jìn)項(xiàng)票來(lái)抵扣成本,現(xiàn)在我合伙人找的會(huì)計(jì)告知按季度核算,現(xiàn)在需要核算,需要繳稅,所以我就想問一下,這個(gè)第一季度我需要在什么時(shí)候把稅款存到公戶里,第二,現(xiàn)在沒有成本票的情況下,我需要繳納多少錢的稅,第三,現(xiàn)在能不能先把票面的1%稅款交了,先核對(duì)稅額,后面再找我的供貨商給我補(bǔ)開成本票還能不能抵扣
您好! 第一季度的稅款要在4月17號(hào)前繳納完 小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,所以您開出多少的票就按多少的稅率繳納,因?yàn)樾∫?guī)模納稅人本身享受的就是低稅率政策,所以不能再抵扣了
那我的交稅金額就是5.24萬(wàn)元嗎
您好!是這樣的,小規(guī)模有個(gè)免稅政策,是季度收入不超過(guò)30萬(wàn)元免增值稅,但是您已經(jīng)超了